Вопрос:
в июне НДС к уплате 100 тыс. - заплатили;
в июле НДС к возмещению 30 тыс.- ничего не платим и не требуем из бюджета;
август НДС к уплате 20 тыс.- ничего не платим, но надо ли писать письмо в ИФНС: "Просим зачесть ранее улаченный налог в счет текущего платежа бла-бла-бла..?" или просто сами минусуем разницу и все.



ndefined