Подскажите пожалуйста! Правильно ли я все делаю. Наша организация (ООО) покупает пуфабрикаты, отдаём сторонним организациям на обработку и продаем другой организации.В бухгалтерском учете услуги сторонних организаций списываются на себестоимость готовой продукции. И пока продукция на складе на 43 счете и остаются, а в налоговом учете списываются в расходы в том отчетном периоде в котором были произведены. В итоге в бухгалтерском учете прибыль, в налоговом убыток причем приличный. В учетной политике прямые расходы только полуфабрикаты, а услуги сторонних организаций косвенные.

Ответить с цитированием

