Подскажите пожалуйста, не знаю как правильно поступить.
В сентябре поступили документы с опозданием за июль. Сделала уточненную декларацию по НДС. Сумма получилась меньше, чем в основной декларации на 11 тыс. рублей. Но до 20 августа НДС уплачен не был, т.к. не было денег на р/с. Какую сумму мне теперь платить? По июльской декларации плюс пени за несвоевременный платеж, или же по уточненной и опять таки плюс пени. В НК не нашла ничего по этому поводу.
И еще. Насколько вероятна проверка ИФНС, ввиду того, что возникло возмещение из бюджета.

Ответить с цитированием