Фирма А принимает платежи от физ лиц по агентскому договору за фирму В. Фирма А на УСН, Фирма В на ОСН.
Фирма А перечисляет платежи - в платежке нужно выделять НДС?
Все таки нужно, раз он есть((
никаких обязанностей по НДС это не накладывает на фирму А.
Если НДС не выделялся, т.е. 2 месяца перечисляли деньги в платежке было написано без НДС, что делать?
Спасибо!
ЗЫ: поиск читала, я знаю что тысяча первая которая задает этот вопрос - просто запуталась(((



