×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    МИрабель
    Гость

    Вопрос Правильно ли я делаю?

    ИП физ.лицо на ОСНО. Отчетным периодом по НДС явл. квартал.
    Пример:Высталяю покупателю счет на оплату. Покупатель 3-мя частями оплачивает на р/сч в течение месяца. Выписываю накладные по факту каждого поступления ден. средств, а сч/фактуру выставляю одну на всю сумму датой последнего поступления денег на р/сч. Правильно ли я делаю???
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Неправильно.
    Поступление денег никак не связано с необходимостью выписать накладную.

  3. #3
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    МИрабель, накладные подтверждают факт передачи товара, а не поступления денег.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    07.06.2006
    Сообщений
    45
    Но при желании покупателя возможно

  5. #5
    Папирус
    Гость
    5 дней после отгрузки

  6. #6
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Но при желании покупателя возможно
    Угу. Наверное...
    Продаем стол. Суперский... Ну очень дорогой... Но один. Покупатель трижды платит. Что в накладной пишем? 30% стола?

  7. #7
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Народ, Вы про что? Накладная через пять дней после отгрузки или счет-фактура? Изъясняйтесь, плиз, аккуратнее. Человек и так в запутках.

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Мирабель, вы должны указывать в счет-фактуре реквизиты наиболее ранней платежки по этой отгрузке.

  9. #9
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    А почему не наиболее поздней?

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Я бы вообще выписала 3 с\ф, (без всяких накладных конечно же) на каждый предварительный платеж и забыла

  11. #11
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Я бы вообще выписала 3 с\ф, (без всяких накладных конечно же) на каждый предварительный платеж и забыла
    Моя любимая песня у Чайфа - Ой-ёёёё....

  12. #12
    МИрабель
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним
    Я бы вообще выписала 3 с\ф, (без всяких накладных конечно же) на каждый предварительный платеж и забыла
    Значит в них не указывать количество?

  13. #13
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    МИрабель, давайте с начала.
    1. Когда Вы отгрузили товар и сколько раз?
    2. Платили Вам авансом или уже после отгрузки?
    Вот это
    Я бы вообще выписала 3 с\ф, (без всяких накладных конечно же) на каждый предварительный платеж и забыла
    забыть и не в коем случае не следовать. Потому что бред.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2005
    Сообщений
    101
    накладную и сч/ф выписать в день отгрузки, в платежно-расчетный документ вписать №п/п первого платежа (аванса), в дебиторке будет висеть долг, который погасится с каждым платежом.

  15. #15
    Клерк Аватар для Larky
    Регистрация
    03.09.2005
    Сообщений
    5,422
    Если только МИрабель не отгружает товары тоже 3 частями, в пределах оплаченной суммы...

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    01.12.2005
    Сообщений
    101
    Цитата Сообщение от Larky
    Если только МИрабель не отгружает товары тоже 3 частями, в пределах оплаченной суммы...
    Думаю, что это должно быть оговорено в договоре поставки, то тогда да, три накладных, три с/ф, выписанных днем отгрузки

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)