×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. Клерк
    Регистрация
    10.02.2003
    Адрес
    г.Обнинск/Москва
    Сообщений
    328

    СРОЧНО.1С бухгалтерия Импортные операции

    Помогите!
    Не могу разобраться в схеме приходования импорного товара.
    1.Оплачен аванс поставщику (П).
    2.Оплачен НДС на таможню (Т).
    3.Поступает ГТД на ее основании должен:
    - оприходовать товар
    - отразить НДС на 19.4
    - сделать запись в книгу покупок и списать с 19.4 на 68.
    Подскажите какими документами и в какой последовательности сделать.
    Поделиться с друзьями

  2. Fosihas
    Гость
    Исходное сообщение smak
    1.Оплачен аванс поставщику (П).
    Документ "Выписка"

    3.Поступает ГТД на ее основании должен:
    - оприходовать товар
    - отразить НДС на 19.4
    - сделать запись в книгу покупок и списать с 19.4 на 68.
    - Документ "Поступление Товаров"
    - Документ "Счет-фактура полученный"(на основании Поступления), в ярлычке "Корреспондирующие счета", выберете счет 19.4
    - Документ "Запись в книгу покупок" на основании "Счета-фактуры".
    Не забудьте поставить, что товар Иностранный. И проставьте в счете- фактуре ГТД
    Последний раз редактировалось Fosihas; 15.04.2003 в 13:54.

  3. Клерк
    Регистрация
    10.02.2003
    Адрес
    г.Обнинск/Москва
    Сообщений
    328
    Так и сделал. Теперь о возникших нюансах.
    1.С документами оплаты понятно - просто хотел показать, что НДС уходит на контрагента - Таможня
    2. Документ "Поступление товаров" - я должен указать в контрагентах поставщика. Налоги - без налогов (т.к импортный товар от поставщика без налогов). Счет-фактура не предъявлен т.к иностранный поставщик не выдает сч.фактуру. Валюта - валюта договора с поставщиком Евро
    3.Выписываю сч.фактуру на основании "Поступления товара". Необходима валюта-рубли, т.к Таможня списывает НДС в рублях. В документе сч.-фактура не могу изменить валюту. Это было бы нестрашно,но на закладке "Корр.счета" я должен выбрать счет кредита - 60.1 Таможенные платежи в рублях - а возможности нет.
    По умолчанию сумму ставит в освобождаемые от налога. Если я ручками выставляю сумму всего и сумму налога, то проводки формируются 2 - вторая сторно. Т.е на 19.4 ничего не попадает :-(
    Пока наверное хватит.
    Если написано не очень разборчиво - готов подработать т.к доло СРОЧНОЕ и нужно "уже вчера".

  4. Fosihas
    Гость
    Что вам мешает оформить поступление товара без налогов?
    Что вам мешает оформить счет-фактуру выбрав поставщика Таможню.
    И в это случае выбирайте 60.1 и субсчет счете 19.

  5. Клерк
    Регистрация
    10.02.2003
    Адрес
    г.Обнинск/Москва
    Сообщений
    328
    Вот здорово. Все получилось.
    Похоже сам себя запутал с вводами на основании.
    Fosihas большое спасибо!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)