Помогите,подскажите,пожалуйста, кто может! Для подтверждения 0% ставки по НДС(экспортному) мы предоставили полный пакет документов.Кроме всего прочего,налоговая затребовала распечатку 19-го счёта. Мы предоставили. Но в Мотивированном заключении основанием для отказа в возмещении НДС нам указали то, что остаток по 19 счёту меньше заявленной суммы НДС, из чего, по их мнению, следует, что мы сами себе незаконно "возместили" этот НДС. Вообще-то эти суммы у нас на счёте 68/1 "НДС к возмещению". у меня два вопроса : 1. Правильно ли мы учитываем экспортный НДС(подлежащий возмещению,заявленный, но неподтверждённый)?и если нет, то на каком счёте он должен быть и где об этом можно прочитать? 2. Правомерен ли отказ налоговой в возмещении экспортного НДС только лишь потому, что они сделали вывод, что мы сами себе "возместили"? Спасибо заранее всем, кто откликнется и очень надеюсь на вашу помощь!

Ответить с цитированием