Наше предприятие на УСНО Доходы - расходы. Мы отгрузили товар собственного производства без НДС Покупателю, который работает с НДС. Он ее продал Фирме с НДС. А Фирма оплатила нам по письму Покупателя. В платежке Фирма написала "Оплата за товар по письму Покупателя по накладной № от даты, в т.ч. НДС". Т.е. указан НДС. Должны ли мы выделять НДС и упалчивать его в бюджет, ведь мы продавали товар Покупателю и отгружали его без НДС?![]()


Ответить с цитированием
