×
Показано с 1 по 22 из 22
  1. Аноним
    Гость

    Себестоимость товарта при импорте (бух и нал. учет)

    я только что вышла на работу, несколько месяцев назад родила ребенка, немного отстала от жизни. пыталась найти по поиску, в основном старая инфа. Запуталась конкретно.
    Пожалуйста, подскажите - что я могу относить на себестоимость товара при импорте в бухгалтерском и налоговом учете??
    -стоимость по инвойсу
    -таможенные пошлины
    -таможенные сборы
    -транспорт
    -оформление
    -услуги по брокерским операциям на таможне
    т.е. отнести все на с/сть в БУ можно и нужно.
    а в НУ?
    организация торговая.
    буду ОЧЕНЬ благодарна откликнувшимся.
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    раньше НУ не включал тамож. пошлины и сборы в с/стоимость товара, теперь можно
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  3. Аноним
    Гость
    спасибо. и все остальное тоже?

  4. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    траснпортные расходы по доставке товара - прямые расходы, в с/стоимость не включаются, а списываются пропорционально остатку товара на складе.
    а все остальное, ИМХО, можно включить.
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  5. Аноним
    Гость
    почему в с/сть не включаются? в УП указали, что включаются и списываются по мере реализации товара...

  6. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    НК ст. 320 об. 3: "...К прямым расходам относятся стоимость приобретения товаров, реализованных в данном отчетном (налоговом) периоде, и суммы расходов на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада налогоплательщика - покупателя товаров в случае, если эти расходы не включены в цену приобретения указанных товаров. .... Сумма прямых расходов в части транспортных расходов, относящаяся к остаткам нереализованных товаров, определяется по среднему проценту за текущий месяц с учетом переходящего остатка на начало месяца..."
    Тут нет вариантов для УП, только по НК.
    По бухучету, конечно, можно и включить, но тогда будут разницы с налоговым учетом.
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  7. Аноним
    Гость
    бухгалтер относила транспортные на стоимость. Следовательно списывались транспортные расходы по мере их реализации. а нереализованного товара довольно много на конец периода, следовательно там и "сидит" часть транспортных. это неправильно?

  8. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    ИМХО, если в НК эти 2 понятия как с/стоимость товара и транспортные расходы разнесены, то не стоит одно включать в другое.
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  9. Клерк
    Регистрация
    07.11.2005
    Сообщений
    390
    У меня точно такая же ситуация. Никогда не работала с импортом. Какие проводки по включению в себестоимость таможенных сборов, услуг пробирки, транспотрных услуг, услуг брокера. Пожалуйста, подскажите.

  10. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    Все собирается на 15 счете, а потом разноситься на 41
    например:
    транспорт, брокер 15 - 60 10 р.
    тамож. пошлины 15 - 76 10 р.
    41 - 15 20 р.
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  11. Клерк
    Регистрация
    07.11.2005
    Сообщений
    390
    Рыжая Таня, Спасибо! А на основании чего делать провдоку 41 -15 . Существует какая-либо форма акта или сделать бухгалтерскую справку, или просто провести операцию. У меня 1С-бухгалтерия.

  12. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    в 1С-бухгалтерии - бухсправкой.
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  13. Клерк
    Регистрация
    07.11.2005
    Сообщений
    390
    Рыжая Таня, Спасибо большое! Буду пытаться: для меня импорт и розница-темный лес!

  14. Клерк Аватар для nadezhda.l
    Регистрация
    05.10.2006
    Адрес
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    40
    Я рассчитываю себестоимость вместе с пошлинами и сборами в хитрой таблице Excel, получается цена приобретения, по которой я приходую товар и делаю запись в книгу покупок. Все таможенные платежи и платежи поставщику у меня идут как по одному контрагенту в 1С, занесла один договор, ведь мы по одному и тому же основанию платим и таможне и иностранному поставщику.

  15. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    рассчитываю себестоимость вместе с пошлинами и сборами в хитрой таблице Excel
    Если взять не Бухгалтерию, а 1С-Торговлю, то там учет импорта организован очень грамотно. Таблички в Екселе рисовать не придеться
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  16. Клерк
    Регистрация
    12.06.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    239
    Танечка, а есл есть транспортные расходы и остаток товара
    как по импорту, так и по внутренней реализации, это считать отдельно?
    Или можно свалить в одну кучу и транспортные расходы и считать в процентном соотношении ко всему товару ( как импорту, так и купленному внутри страны)?

  17. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    Или можно свалить в одну кучу
    в кучу
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  18. Клерк
    Регистрация
    12.06.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    239
    Цитата Сообщение от Рыжая Таня
    в кучу
    Пусть налоговые потом в этой большой куче копаются....
    гыыыыыыыыыыыыыыы

  19. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    не придеться, требования вести раздельный учет по импортному товару нет
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  20. Клерк
    Регистрация
    12.06.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    239
    Цитата Сообщение от Рыжая Таня
    не придеться, требования вести раздельный учет по импортному товару нет
    Я в огромном пардоне!!!!!!!!!!

    Может вы мне ответите на такой вопрос....
    До сих пор пока не поняла что с этим делать...
    Пойду к аудитору 16.

    Мне из Белоруссии приходит накладная и в этой накладной
    такая раскладка:

    Товар 10 шт цена 1000 рублей (без НДС)
    Тара 200 рублей (без НДС)
    Крепление 100 рублей (без НДС)

    Подача вагона 118 рублей ( в том числе НДС 18 руб,)
    Декларация 50 рублей (без НДС)
    Сертификат 118 рублей ( в том числе НДС 18 руб,)
    Ж/д тариф 500 рублей (без НДС)


    Понятно, что все без НДС я облагаю НДС и подаю в налоговую декларацию. Они согласны и заплатить не треьбуют НДС с НДСа.
    А что делать с тем, где есть НДС??
    Просто в общей сумме относить на стоиомсть товара?
    Не могу понять...
    Последний раз редактировалось Рыжая Таня; 12.10.2006 в 15:43.

  21. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    masha_hayd, наверно стоит повторить Ваш вопрос отдельной темой, чтоб на него еще кто-нить набрел.
    Две головы хорошо, а три - лучше
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  22. Клерк
    Регистрация
    12.06.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    239
    Цитата Сообщение от Рыжая Таня
    masha_hayd, наверно стоит повторить Ваш вопрос отдельной темой, чтоб на него еще кто-нить набрел.
    Две головы хорошо, а три - лучше
    Даже не знаю как ЭТО ( в смысле вопрос) обзвать.
    Моя потерялась.
    Пойду ко второму аудитору 16 числа, послушаю чего скажет.
    Пока ответ первого меня не убедил.
    Получается, что мы покупаем услуги Белоруссии, оказанные на территории Белоруссии.
    А потом задам вопрос наверно.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)