×
Показано с 1 по 12 из 12

Тема: НДС

  1. #1
    Ket06 Ket06 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2006
    Сообщений
    54

    НДС

    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, до 2006 года мы не могли возмещать НДС приоблате товаров, работ, услуг из заемных средств.
    А в 2006 году это требование сохранилось или вследствие того, что сейчас оплата необязательна для возмещения НДС, не обращают внимание и на то, из каких денег оплачено - из собственных или из заемных?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    ltymuf ltymuf вне форума
    Зверюга© Аватар для ltymuf
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,586
    А мы и до 2006 возмещали. И все пучком...
    А чего вы так ?

  3. #3
    Ket06 Ket06 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2006
    Сообщений
    54
    Очень много же споров было по этому вопросу, выпустили Постановление О-169, где сказали, что НДС нельзя поставить к возмещению, если товары, работы, услуги оплачены из заемных средств. А только после возврата займа можно и НДС возместить.
    Я руководствовалась этим.

  4. #4
    КИМ69 КИМ69 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2006
    Адрес
    НОВОРОССИЙСК
    Сообщений
    87
    Сейчас главное условие наличие счф правильно оформленное. А из каких средств произведена оплата не важно.

  5. #5
    ltymuf ltymuf вне форума
    Зверюга© Аватар для ltymuf
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,586

  6. #6
    AZ 2 AZ 2 вне форума
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Постановление О-169
    Это рассмотрение конкретной ситуации, на всех автоматически не распространяется. И до 2006 года можно было возмещать независимо от источника оплаты.

  7. #7
    Eva721 Eva721 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.11.2005
    Сообщений
    30
    Уважаемые бухгалтера, приветик!
    Помогите решить вопрос.
    Российская организация в качестве налогового агента не удержала НДС из доходов иностранной организации, но в бюджет его перечислила по расчетной ставке 18%. Как должен быть отражен расход?

    Ответ очень важен. Спасибо

  8. #8
    DI1M DI1M вне форума
    Клерк
    Регистрация
    15.10.2004
    Адрес
    Огород М.
    Сообщений
    356
    1. создайте новую ветку
    2. по мнению налоргов, если не можете исполнить обязанности налогового агента, то уплачиваете его по рассчетной ставке из собственных средств, и принимаете сумму уплаченного налога в расход для прибыли,разъяснение дано Банку, но формулировка позволяет сделать именно такой вывод

  9. #9
    Eva721 Eva721 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.11.2005
    Сообщений
    30
    DI1M, а можешь дать ссылку на нормативный документ, поскольку правомерность включения в расход по налогу на прибыль я не могу доказать

  10. #10
    DI1M DI1M вне форума
    Клерк
    Регистрация
    15.10.2004
    Адрес
    Огород М.
    Сообщений
    356
    Eva721, лови, не забудь читать вопрос внимательно, там Банк спрашивает, но ИМХО рассуждения Иванова применимы и к организациям Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 2 ноября 2005 г. N 03-03-04/2/100

  11. #11
    Eva721 Eva721 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.11.2005
    Сообщений
    30
    DI1M, спасибо большое.

  12. #12
    Диана78Ya Диана78Ya вне форума
    все чему-то учусь Аватар для Диана78Ya
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Ногинск МО
    Сообщений
    440
    Да и мы всегда возмещали. а без займов фин.средств не наберешься для дальнейшей работы
    Если хорошо подумать, выход есть из любой ситуации...........или почти из любой И он часто там же, где и вход.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)