×
Показано с 1 по 26 из 26
  1. #1
    Демидова Татьяна Демидова Татьяна вне форума
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933

    База распределения 26

    Выручки нет лишь в одном месяце, тем не менее с 26 на 90.8 не желает списываться в этот месяц. А списать надо обязательно. Поиск на форуме не дал ответа на этот вопрос. Подскажите, что исправить, чтобы документ "закрытие месяца" делал это, невзирая на наличие или отсутствие выручки!
    Поделиться с друзьями
    Демидова Татьяна

  2. #2
    asa asa вне форума
    Клерк Аватар для asa
    Регистрация
    04.12.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    938
    У меня тоже такое было в 433 релизе. 26 не списывался в месяц без выручки, пока не придумал и не ввел везде субконто "подразделения". Списалось.

  3. #3
    Fosihas
    Гость
    А как бы вы хотели закрыть?
    В программе это делается пропорционально выручке и себестоимости. А если их нет как делить 26 счет?

  4. #4
    Демидова Татьяна Демидова Татьяна вне форума
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    Fosihas мне не надо делить
    мне нужно проводку д 90.8 к 26 на сумму затрат по 26 с закрытием соответствующей аналитики. Как положено.
    Демидова Татьяна

  5. #5
    Демидова Татьяна Демидова Татьяна вне форума
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    Разве это очень сложно?
    Демидова Татьяна

  6. #6
    ЛО ЛО вне форума
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Та же беда, и чЕ делать?
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  7. #7
    Алексей Жеков Алексей Жеков вне форума
    Клерк
    Регистрация
    17.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    532
    Татьяна, это надо решительным образом править в конфигураторе документ "Закрытие месяца", ибо по логике 1С действительно 26 распределяется только пропорционально выручке.

    1 вариант: вручную закрыть в данном месяце 26 на 90.

    2 вариант: ждать пока кто-то из специалистов не кинет соотв. изменения в процедуру проведения документа "закрытие месяца". Но думаю я, там надо ни одну строчку надо править.
    С уважением, Алексей.

  8. #8
    Демидова Татьяна Демидова Татьяна вне форума
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    Логика 1С меня не устраивает!
    АУ! специалисты! модераторы! что в конфигураторе писать?
    Демидова Татьяна

  9. #9
    Демидова Татьяна Демидова Татьяна вне форума
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    Хочу похвастаться!
    Моя программа теперь списывает 26 счет, и помог мне в этом Flatter, за что ему огромнейшее спасибо!
    Демидова Татьяна

  10. #10
    Flatter Flatter вне форума
    Модератор "v.8" Аватар для Flatter
    Регистрация
    20.11.2002
    Адрес
    Вологда
    Сообщений
    125
    Модуль документа "Закрытие месяца" исправленный...

    Для его использования необходимо (только для уверенных в себе):
    Перед началом сделать резервную копию базы!!!
    1. Запустить базу в режиме конфигуратор
    2. Открыть модуль документа "Закрытие месяца"
    3. Удалить все, что там есть
    4. Вставить все из прикрепленного файла
    5. Сохранить конфигурацию
    6. Запустить 1С в обычном режиме
    7. Проверить и радоваться жизни

    За все, что вы делаете сами и несете ответственность!
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Flatter; 18.04.2003 в 15:03.

  11. #11
    tariely tariely вне форума
    Клерк Аватар для tariely
    Регистрация
    07.03.2003
    Сообщений
    731
    Чтобы закрыть 26-ой счет при закрытие месяца, нужно по крайней мере одного работника взять на 20-й. Тогда 1с списывает 26-й на 20-й. Указать в учетной политике (косвенные расходы) - сумма прямых затрат.

  12. #12
    tariely tariely вне форума
    Клерк Аватар для tariely
    Регистрация
    07.03.2003
    Сообщений
    731
    Короче пишу еще раз, заведи себе хотя бы одного работника на счете 20.
    потом поменяй в /сервис/учетная политика
    (база распределения коссвенных расходов) выбери (сумма прямых затрат)
    26 счет списывается на 20тый

  13. #13
    Демидова Татьяна Демидова Татьяна вне форума
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    tariely то, что вы предлагаете, возможно поможет с технической точки зрения, но возвращает нас к вопросу:

    программа для бухучета или бухучет для программы?
    Демидова Татьяна

  14. #14
    tariely tariely вне форума
    Клерк Аватар для tariely
    Регистрация
    07.03.2003
    Сообщений
    731
    xex

  15. #15
    DRTC DRTC вне форума
    ох,как же я уже запарился
    Регистрация
    01.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    961
    у меня была таже проблема, я в учетной политике поменял выручку на себестоимость и у меня заработало, хотя у меня тоже один месяц выручки не было...

  16. #16
    Демидова Татьяна Демидова Татьяна вне форума
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    DRTC а если в моем виде деятельности себестоимости нет вообще ни в каком месяце, программа будет списывать?
    И, собственно, зачем ломать голову, когда решение проблемы есть!
    Демидова Татьяна

  17. #17
    Глюкоза
    Гость
    Я извиняюсь, что влезла в старую тему. Но у меня тоже возникла такая проблема. Только все усложняется тем, что у меня упрощенка. Ред. 1.3 (7.70.136). Т.е. там в принципе нет понятия учетная политика. При проведении закрытия месяца прога сделала проводку Д-т 40 К-т 20. А 26 не закрылся. И на 40 осталось сальдо. Как быть в такой ситуации?
    Помогите. Спасибо.

  18. #18
    Naumov Naumov вне форума
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    руки, вам помогут волшебные руки
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  19. #19
    Girine Girine вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.10.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    496
    Вот по-этому, хотя организация на УСН, веду весь учет в в 1С бухгалтерия

  20. #20
    Naumov Naumov вне форума
    Умный Клерк!
    Регистрация
    07.01.2004
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    13,623
    И чем же здесь поможет применение обычной бух-ии?
    1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
    2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы

  21. #21
    Глюкоза
    Гость
    Я тут вычитала такую вещь (статья правда старая - 2001года):
    "... Если в соответствии с УП организации предусмотрено списание общехоз. расходов в полном объеме в Д-т счета 46(90) минуя счет 20, то в периоде, когда реализация продукции отсутствует, указанное списание не производится..."
    Советник налог.службы
    3 ранга
    Парфенова...
    И еще др. :"... Списание общехоз. расходов в Д-т сч. 90 невозможно, т.к. поскольку отнесение расходов в Д-т субсчета "Себестоимость продаж" счета 90 осуществляется в соответствии с Инструкцией по применению плана счетов в случае признания выручки на субсчете "Выручка" счета 90, а признанная выручка от реализации в данном случае отсутствует.

    Так как быть? Может кто-нибудь даст ссылочку поновее на данный вопрос?
    И что тогда на 97 счет закрывать 26?

  22. #22
    Galateya Galateya вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,883
    Цитата Сообщение от Flatter Посмотреть сообщение
    Модуль документа "Закрытие месяца" исправленный...

    Для его использования необходимо (только для уверенных в себе):
    Перед началом сделать резервную копию базы!!!
    1. Запустить базу в режиме конфигуратор
    2. Открыть модуль документа "Закрытие месяца"
    3. Удалить все, что там есть
    4. Вставить все из прикрепленного файла
    5. Сохранить конфигурацию
    6. Запустить 1С в обычном режиме
    7. Проверить и радоваться жизни

    За все, что вы делаете сами и несете ответственность!

    Подскажите где находится это модуль? Очень срочно нужно...

  23. #23
    Fosihas
    Гость
    Galateya, вы на дату посмотрели !!!! когда это обсуждалось!!!!

  24. #24
    Galateya Galateya вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,883
    Цитата Сообщение от Fosihas Посмотреть сообщение
    Galateya, вы на дату посмотрели !!!! когда это обсуждалось!!!!


    ну и что? что то сильно изменилось?

  25. #25
    Fosihas
    Гость
    а вы сами подумайте. Вот вы лично сколько релизов обновление вспомните?

  26. #26
    dilettante dilettante вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.09.2007
    Сообщений
    85
    А есть такой модуль для нового релиза?)))Спасибо.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)