Добрый день, форумчане!
Подскажите пжл как быть в следующей ситуации: Наша фирма оказывает услуги фирме "А" (допустим, курьерские услуги). Мы выставляем ежемесячно акт и счф. Неделю назад мы получили аванс (большая сумма) от "А" (за предстоящие услуги в течение 10 след. месяцев, вернуть аванс нельзя, т.к. эта сумма "ушла" на приобретение дорогого оборудования). Запуталась с НДС с аванса![]()
Я сделала след операции в 1С:
1) 51/62.2 - аванс
2) 62.2/68.2
3) 62.1/90.1 - ежемесячно
4) 90.3/68.2
Правильно? Если, да, то как дальше? Как зачесть аванс? Как уплачивать НДС? Сорри, если вопрос д/с, но мозги уже взорвались...



