Товарищи! Помогите, плиз! Скажите, нуна повесить на забалансовый счет 3 программы: 1С-ку, ХР, и МС Офис. Но вот вопрос на какой ? Обычно вешают на 012, но в 1С-ке такого нет...
Товарищи! Помогите, плиз! Скажите, нуна повесить на забалансовый счет 3 программы: 1С-ку, ХР, и МС Офис. Но вот вопрос на какой ? Обычно вешают на 012, но в 1С-ке такого нет...
А создать?
Но ведь при обновлении базы он тогда исчезнет...
Так обновлять надо умеючи.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Добрый день!
1С относиться на забалансовый счет? Почему?
У нас ситуация следующая: приобрели 1С 30 2500р. На этом финансовых вливаний от нас не надо - обслуживание и обновления бесплатно.
Почему мы не имеем право отнести эти 2500р на расходы?
Не поняла, купили 1С-ку? Ну так и берите на расходы.
Это программный продукт. У него есть срок использования - сама 1С говорит - 2 года. Так что на 97, пожалуйста.Сообщение от Марина Петровна
Я говорила о НУ )
Ну тогда я Вас не понимаю. Купили ПО, отправили на 97. ТАк как это "Прочий расход будущих периодов", то он автоматически будет учтен на Н04.09 и будет списываться с него в течение срока полезного использования.Сообщение от Марина Петровна
Вы же спросили про забалансовый счет, которого Вам не хватало...
MfrinaM,
пожалуйста, подскажите.
Создала забалансовый счет 012, на который вешаю 1С.
Вопрос: по нему ведется только количественный учет? но тогда через "отчеты" всякие анализы счета я никак не могу увидеть, что на 012 висит 1С-1 штука.
Тогда надо при Дт012 надо ещё указать сумму нашей 1С? С учетом НДС или нет?
Аналогично и с приобретениями <10 тыс, которые в составе МПЗ, и после ввода в эксплуатацию попадают на МЦ.04, на котором только количественый учет, и я никак не пойму, как мне увидеть их в карточке счета![]()
Спасибо!
Если на счете предусмотрен количественный учет, то в любом отчете количество будет выведено под суммой
не совсем поняла
если сумму не указать, то я не вижу ни 1С ни малоценных ни в оборотке ни в карточках счета, хотя количество отлично от нуля.
Про НУ это я говорила для Sve$ )
Все правильно в БУ программа вешается на 97, ну а в НУ можно сразу списать на расходы. Это, конечно, при желании, т.к. возникает разница.
mirt, да вот поэтому я задала этот вопрос про 012 счет.
Так просто его создать, но как сделать так, чтобы суммы по нему попадали в формируемые формы отчетности, плюс все это выглядело ПРАВИЛЬНО...
Доработайте отчетность под свои нужды. Код открыт.
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Какой код открыт? Извините за незнание...
Программный код обработок по формированию отчетностиСообщение от Марина Петровна
Мда... ))) Я поняла, мне нужно обратиться к программисту, инчае я сама таких делов наделаю... )))
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)