ТиС релиз 942. исспользуется документ "Продажи по принятой выручке" по розничному складу (не ЕНВД). Реализация оформлена 31.07, оплата же по этому контрагенту частично прошла 01.08. При выгрузке в Бух. подокументно в июле формируются записи книги продаж только на сумму оплаты, а в августе-на оставшуюся часть суммы. Бухгалтер доказывает, что коль с 2006 у нас все по оплате, это ошибка программы. Я, просто по логике, объясняю, что исходя из названия документа регистрируется оплата только на сумму указанной выручки. Но как правильно... Не подскажете?