×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1

    Как отразить реализованные услуги?

    При реалиализации услуги выписывается счет, счета-фактуры,
    а можно ли также выписывать товарную накладную?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    moroder
    Гость
    Можно, а почему нет?
    услуга такая же номенклатурная позиция.
    Только на работы выписывается Акт выполненных работ.

    (Поправьте меня, если я не прав)

  3. #3
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    Формально - не вполне правильно (совсем неправильно), услуга - это не товар. На практике встречается.

  4. #4
    клерк
    Регистрация
    17.06.2002
    Адрес
    КМВ
    Сообщений
    1,112
    tariely заактируйте и + счет/фактура, ну счет на оплату еще.
    Ваши закзчики не поймут накладную на услуги.
    Жизнь - просто чудо

  5. #5
    Модератор Аватар для Aquad
    Регистрация
    04.12.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,870
    tariely

    В Комплексной это один и тот же документ, но вот печатные формы у него разные (для товаров и услуг)...
    Так что спокойно оформляйте реализацию, но печатайте ее как "Акт об оказании услуг".

  6. #6
    Короче сам себе пишу.
    Разобрался с глав бухом.
    для реализации услуг надо в 1c если денги пришли в кассу
    приходник делать, потом оказание услуг, есть такой в типовой, находится в документы/учет товаров, реализации/оказание услуг. + счета-фактура
    итого проводки

    Оказание услуги, формирование проводков.
    Приходный кассовый ордер
    Реализованы услуги на 12000р.
    д50.1 к62.2 12000р.
    Счет, если деньги перечислены
    д51 к62.2
    оказание услуги
    менью/документы/учет товаров, реализации/оказание услуги
    д62.1 к90.1.1 учтена выручка 12000р. Счет 90.1.1 всегда сальдо кредитовое
    д62.2 к62.1 зачтена предоплата покупателя 12000р.
    счета фактура выд. НДС К68 при учет. политике метод (оплаты)
    к76.H.1 при отгрузке
    д90.3 к68.2 начислен НДС 2000р.
    отражена прибыль
    д90.9 к99 10000р.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    д50.1 к62.2 12000р.
    Счет, если деньги перечислены
    д51 к62.2
    НДС с авансов не хотите начислять?
    Best regards, Михаил

  8. #8
    В смысле?
    такую проводку ?
    д19 к62

    а чете сама программа такую не формирует
    вроде должна при оформлении приходного касового ордере такую проводку формировать
    Последний раз редактировалось tariely; 19.04.2003 в 09:57.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    такую проводку ?
    д19 к62
    Нет.
    Дт 76.АВ Кт 68.2
    Best regards, Михаил

  10. #10
    Модератор Аватар для Aquad
    Регистрация
    04.12.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,870
    tariely

    Нужно выписать счет фактуру на аванс, которая и сделает последнюю проводку.

  11. #11
    Помоему к моим проводкам еще надо такие
    д62.2 к68.2 Начислен НДС по авансам полученным 2000р.
    д68 к62.2 восстановлен НДС, начисленный с аванса 2000р.

    но сам не понимаю зачем они нужны

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)