Подскажите пожалуйста запутался что-то, я начинающий бухгалтер
У меня отчетный период по НДС месяц
В январе забыл сделать сч-фак на аванс.
Так вот в феврале я заметил это и сдал уточненную декларацию по НДС
Как быть с книгой продаж по постановлению 914.
Каким месяцем выписывать эту сч-фак на аванс? и как регистировать эту запись к книгу продаж. Просто выписвать задним числом (т.е. январем как и должна была быть) и просто перепечатать книгу продаж или все таки (я как понял по 914 постановлению исравлять январьскую книгу продаж нельзя) через дополнительные листы, тогда если ее зарегистрировать в дополнительном листе(который приеолю январю) то какой датой выписать эту сч-фак все-таки январем или февралем