Добрый день.
Сижу вот, проверяю реализацию. И... Нахожу, что предыдущий бухгалетр, в 4 квартале разнес сумму поступившую на Р/с не на того контрагента. Нашла я это сейчас. Как быть - знаю. ( В теории)
По неверно разнесенной сумме сделать сторнирующую проводку, а потом правильную, (оформить бух. справкой. )
Как это сделать в 1С? Через ввод операций вручную?
И что это за бух. справка и к какому документу ее приложить?
Вопрос № 2
Нам реализовали машину (в 4 квартале) . По суду сделку признали ничтожной. Денег нам продавец не вернул (и видимо не вернет). В 4 квартеле мы возместили НДС по этой сделке. Но если сделку признали ничтожной в 1 квартеле 2003 года, то мы должны эту сумму уплатить в бюджет.
Как это формить и права ли я в своих рассуждениях?
Заранее благодарю всех, кто сможет помочь словом на деле.
Отсутствие опыта - вещь чудовиная.


