Подскажите, плиз, запуталась. Мы производит доски. С этим учетом все понятно, но вот директор хочет еще закупать готовую доску с последующей ее перепродажей. Как вести учет в таком случае????
Подскажите, плиз, запуталась. Мы производит доски. С этим учетом все понятно, но вот директор хочет еще закупать готовую доску с последующей ее перепродажей. Как вести учет в таком случае????
Покупные товары учитывайте на счете 41.
о, спасибоа как быть с затратами на з/плату, например?
Если есть какие-нибудь менеджеры по продаже - их з/пл на 44.
Если специально обученных людей по продаже покупных досок нет - делите как-нибудь. Придумайте (% выручке, например) и закрепите в учетной политике.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)