Закупили материалы, для изготовления хоз. способом стеллажей. Израсходовали не все материалы. Как правильно возмещать НДС?
Закупили материалы, для изготовления хоз. способом стеллажей. Израсходовали не все материалы. Как правильно возмещать НДС?
Один - 16000 р. по ст-ти материалов, произвели в октябре.
Другой - 50000 р., это уже ОС.
Подскажите, пожл., что делать?
Возмещать сразу НДС по всем материалам или вообще не возмещать до подтверждения производственной деятельности?
Если оставшиеся матер. после изготовления стеллажей не используются в произв. целях, значит мы НДС по ним сторнируем в периоде, когда их списываем?
Или возмещаем НДС при передаче в эксплуатацию ОС?
Кто-нибудь делает для себя ремонты, полки, компьтеры.............!!!!!
Закупили матер. в сентябре, изготовили в октябре и позже.
Какой возмещать НДС за сентябрь?
Если все происходит в 2006 году, то при оприходовании возмещаем.
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
В октябре остался неиспользованный остаток. Мы сторнируем 68-19 в октябре или сдаем уточненку за сентябрь.
Вы эти материалы вообще не собираетесь использовать что ли?В октябре остался неиспользованный остаток.
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Остаток - нет, разве что удастся продать когда-нибудь, что мало вероятно.
У вас что возвратные отходы остались?
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Что такое возвратные отходы?
Закупили метал. угол, швеллер, брус. Смета составлена по чертежам. Просто остались неиспользованные материалы. Причем на самом деле ушло гораздо больше, чем пог.м. по чертежу.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)