Приветствую уважаемые форумяне.
Заранее прошу прощение за:
1) Я не бухгалтер и могу ошибаться в терминах и понятиях, так что суть проблемы излагаю
своими словами.
2) Не ругайтесь, если подобная тема поднималась ранее... поиск не дал однозначного ответа.
Итак, описываю ситуацию:
Место действия Лен.область, магазин стройтовары.
ИП, работает с июня, общий режим. (с нового года перейдет на УСН, если это имеет значение)
При подведении итогов за 3 квартал, оказалось что товара по кассе продано значительно больше
,чем пришло по документам (т.к. не все накладные приходят со счетами-фактур)
И теперь нужно возместить в бюджет огромный НДС ...
Что можно сделать в такой ситуации и возможно ли провести счета-фактур задним числом, чтобы
они вошли в 3 квартал?!
Какие есть мнения на этот счет?







И он часто там же, где и вход.