×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. БМН
    Гость

    Экспортный аванс

    Правильно ли я понимаю. Пришел рублевый аванс по экспортной сделке в конце сентября. Начисляю и уплачиваю НДС по ставке 18. Это понятно, а когда я смогу его поставить к вычету, если реализация прошла в начале октября? По-моему, в момент реализации, правильно? И еще, если я соберу пакет документов в течение 4-го квартала, то могу показать НДС , уплаченный поставщику к вычету в декларации за 4-ый квартал вместе с пакетом собранных документов?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    Правильно ли я понимаю
    не правильно. НДС с экспортных авансов с 2006 года не начисляется.
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  3. БМН
    Гость
    Цитата Сообщение от Инна_О
    не правильно. НДС с экспортных авансов с 2006 года не начисляется.
    Где почитать?

  4. Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    Где почитать?
    НК, ст.154 п.9

    9. До момента определения налоговой базы с учетом особенностей, предусмотренных статьей 167 настоящего Кодекса, в налоговую базу не включаются суммы оплаты, частичной оплаты, полученные в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), облагаемых по налоговой ставке 0 процентов в соответствии с пунктом 1 статьи 164 настоящего Кодекса.
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)