Правильно ли я понимаю. Пришел рублевый аванс по экспортной сделке в конце сентября. Начисляю и уплачиваю НДС по ставке 18. Это понятно, а когда я смогу его поставить к вычету, если реализация прошла в начале октября? По-моему, в момент реализации, правильно? И еще, если я соберу пакет документов в течение 4-го квартала, то могу показать НДС , уплаченный поставщику к вычету в декларации за 4-ый квартал вместе с пакетом собранных документов?

Ответить с цитированием
