Всем привет! Наклюнулась тут первый раз операция РЕПО и вот столкнулся с проблемой, сижу второй день башку ломаю:
Организация заключила договор РЕПО по которому мы являемся продавцами бумаг по первой части и покупателями по второй части. Соответственно в НУ у нас возникнет расход за пользования заемными средствами. В БУ у нас такого расхода нету. Соответственно должна возникнуть постоянная разница при начислении %% за отчетный период. Эта разница по идеи является ПНА
Проводка должна быть Д68.04.02 К99. Засада в том, что моя 1с 8.0 никак не хочет расценивать эту разницу как ПНА, а упорно делает проводку как Д99 К68.04.02. Может я ваще не прав?


