×
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 52 из 52
  1. #31
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Налорги не видят ваших платежей таможне.
    Точно. Не видят. Проверено на собственном опыте. Они и знать о них не знают.
    Пыл свой умерьте, господа.

  2. #32
    AVB32 AVB32 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.05.2006
    Адрес
    г. Рязань
    Сообщений
    66
    Точно. Не видят. Проверено на собственном опыте. Они и знать о них не знают.
    Над.К, вот у меня сейчас перед глазами файл, взятый в налоговой в котором отражено состояние лицевого счета _до_ подачи декларации. Там переплата по НДС рвно в раземере уплаченного таможенного НДС. Никакого другого НДСа я государству не платил.

  3. #33
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ну значит у Вас в Рязани какие свои неведомые нам законы. Это я не к тому, что б Вас обидеть, просто это не правильно.
    Но я бы очень Вас попросила не вестись на провокации нашего глубокоуважаемого Анонимного Фешбаха. Это ни к чему не приведет. Кроме как к закрытию темы.

  4. #34
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от AVB32 Посмотреть сообщение
    Вы притягиваете за уши не совсем ту правовую базу, НДС - федеральный налог, и администрируется ФНС. Таможня и ГТД здесь второстепенные элементы.
    Ну например в 2006 г. это было далеко не так:

    Приложение 11.1
    к Федеральному закону "О бюджетной классификации
    Российской Федерации" (в редакции Федерального закона
    "О внесении изменений в Федеральный закон
    "О бюджетной классификации Российской Федерации"
    и Бюджетный кодекс Российской Федерации")

    Администраторы поступлений в бюджеты Российской Федерации*
    (с изменениями от 22 декабря 2005 г.)

    ┌──────┬─────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
    │ Код │ Код │ Наименование │
    │главы │ │ │
    └──────┴─────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
    ....

    153 Федеральная таможенная служба
    153 1 04 01000 01 0000 110 Налог на добавленную стоимость на
    товары, ввозимые на территорию
    Российской Федерации

  5. #35
    AVB32 AVB32 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.05.2006
    Адрес
    г. Рязань
    Сообщений
    66
    Ну значит у Вас в Рязани какие свои неведомые нам законы. Это я не к тому, что б Вас обидеть, просто это не правильно.
    Сам понимаю, что неправильно, но никто в налоговой не может внятно сказать что именно неправильно и как надо правильно.

  6. #36
    Аноним
    Гость
    См Письмо Минфина от 30.01.2007 № 03-07-11/09

  7. #37
    Трубникова Трубникова вне форума
    Клерк
    Регистрация
    15.02.2010
    Сообщений
    31
    Очень интересная дискусия.
    В прошлом году был импорт у фирмы на УСН (доходы - расходы).
    1.На основании ГТД, я должна списать в расходы платежи уплаченные на таможне? Это графа 47 (исчесление платежей)? Правильно ли понимаю?

  8. #38
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Да

  9. #39
    Manya Manya вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.10.2002
    Сообщений
    92
    Действительно интересная дискуссия...
    Но я так для себя и не составила мнения - нужно ли декларацию подавать, и если да - то нужно ли там что-то указывать к начислению. Может быть, за это время у кого-нибудь что-то прояснилось по этому вопросу?

  10. #40
    Вико Вико вне форума
    Клерк
    Регистрация
    30.11.2008
    Сообщений
    245
    Люди, т е пр УСН и Импортном НДС, я его уплатила, сдала декларацию. и могу принять его на расходы при исчислении ЕН?

    Теперь смешной вопрос: ведь налоговая нам его не возвращает этот НДС с имопрта?

  11. #41
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    да;
    не возвращает
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  12. #42
    rus63 rus63 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2006
    Сообщений
    22
    Камрады, помогите с решением следующей проблемы. Знакомый ИП (УСН-15%) импортирует из Казахстана (участник Таможенного союза) сырье (уголь). На консультации с юристами его проинформировали, что плательщиком НДС он не является (поскольку Таможенный союз и ИП на УСН) - и на сей счет у меня есть серьезные сомнения. Подскажите:
    1. Является ли ИП (УСН) плательщиком НДС при импорте в РФ с территории страны-участника Таможенного Союза?
    2. Если является, в какие сроки НДС уплачивается и какая отчетность при этом подается в ИФНС.

  13. #43
    Аноним
    Гость

    Хех Пресловутый НДС

    Решила провести анализ, на сколько выгодно мне открыть новую фирму на УСН для ввоза импорта, при условии продажи его своей же фирме, и наткнулась на "горячую" дисскусию по поводу декларации по НДС для "упрощенцев"...
    Мне такая мысль и в голову не пришла, если честно, какая декларация, я вас умоляю..
    Дорогие мои, обязанность по уплате не влечет за собой обязанность по сдаче декларации, вы ведь покупаете товар у российской организации с НДС, чего декларацию тогда не сдаёте?), не нужно путать Божий дар с Яичницей... у упрощенцев один вид отчетности ЕН, (за исключением транспортного и земельного), ну и как обычно НДФЛ (подозреваю, что и персучет).
    Но у страха глаза велики... у нас так всегда, где-то что-то услышали и давай "бурю в стакане" разводить. Наловики и сами-то толком ничего не знают, а вы их еще и запутываете, пожалейте их бедолаг

  14. #44
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    у упрощенцев один вид отчетности ЕН,
    Ну вообще у упрощенца бывает обязанность подавать и декларацию по НДС и декларацию по налогу на прибыль. Как у налогового агента
    И вообще-то дискуссия на эту тему давно закончена. Не понятно, зачем подняли тему? Ведь давно все выяснено

  15. #45
    ТатьянаC ТатьянаC вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,773
    в 2012г тема все еще актуальна. Помогите разобраться пожалуйста.
    1. Так знает кто-нибудь в какие строки писать сумму уплаченного НДС при УСН?
    2. правильны ли проводки:
    Д 19 К 68 - начислен НДС к уплате
    Д 68 К51 - уплачен НДС
    Д 41 К19 - сумма НДС включена в стоимость товара
    76 у нас нет (ввозили из Казахстана) - без таможенных сборов.
    3. Начисление НДС - 18% от суммы ТТН - правильно? ГТД нет и в ТТН все без НДС стоит, только стоимость товара.

  16. #46
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    1. В строки какого документа?
    правильны ли проводки:
    Да.

    3. Да.

  17. #47
    ТатьянаC ТатьянаC вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,773
    ой, совсем голова кругом, конечно в Декларации по НДС какие строки заполняем при УСН при ввозе товара из Казахстана.

  18. #48
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Вы декларацию по НДС вообще не подаете, только декларацию по косвенным налогам. Там имхо все понятно.

  19. #49
    ТатьянаC ТатьянаC вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,773
    Может я чего не понимаю.. Но в начале темы #1, #2 разве речь идет не о Декларации по НДС?

  20. #50
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    ТатьянаC, а Вы на год создания темы посмотрели? В те времена Таможенного союза впомине не было

  21. #51
    ТатьянаC ТатьянаC вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,773
    Спасибо, все поняла! Столкнулась впервые и что там за Таможенный союз не ведаю(

  22. #52
    ТатьянаC ТатьянаC вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,773
    Код HTML:
    Д 41 К19 - сумма НДС включена в стоимость товара
    Подскажите как в 1С сделать такое? сначала подумала, что как доп.расходы по ТМЦ, чтоб программа сама раскидала по всем товарам доп.расходы.. А на практике там только Д41 К60..

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)