×
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 52 из 52
  1. #31
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Налорги не видят ваших платежей таможне.
    Точно. Не видят. Проверено на собственном опыте. Они и знать о них не знают.
    Пыл свой умерьте, господа.

  2. #32
    Клерк
    Регистрация
    28.05.2006
    Адрес
    г. Рязань
    Сообщений
    66
    Точно. Не видят. Проверено на собственном опыте. Они и знать о них не знают.
    Над.К, вот у меня сейчас перед глазами файл, взятый в налоговой в котором отражено состояние лицевого счета _до_ подачи декларации. Там переплата по НДС рвно в раземере уплаченного таможенного НДС. Никакого другого НДСа я государству не платил.

  3. #33
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ну значит у Вас в Рязани какие свои неведомые нам законы. Это я не к тому, что б Вас обидеть, просто это не правильно.
    Но я бы очень Вас попросила не вестись на провокации нашего глубокоуважаемого Анонимного Фешбаха. Это ни к чему не приведет. Кроме как к закрытию темы.

  4. #34
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от AVB32 Посмотреть сообщение
    Вы притягиваете за уши не совсем ту правовую базу, НДС - федеральный налог, и администрируется ФНС. Таможня и ГТД здесь второстепенные элементы.
    Ну например в 2006 г. это было далеко не так:

    Приложение 11.1
    к Федеральному закону "О бюджетной классификации
    Российской Федерации" (в редакции Федерального закона
    "О внесении изменений в Федеральный закон
    "О бюджетной классификации Российской Федерации"
    и Бюджетный кодекс Российской Федерации")

    Администраторы поступлений в бюджеты Российской Федерации*
    (с изменениями от 22 декабря 2005 г.)

    ┌──────┬─────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
    │ Код │ Код │ Наименование │
    │главы │ │ │
    └──────┴─────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
    ....

    153 Федеральная таможенная служба
    153 1 04 01000 01 0000 110 Налог на добавленную стоимость на
    товары, ввозимые на территорию
    Российской Федерации

  5. #35
    Клерк
    Регистрация
    28.05.2006
    Адрес
    г. Рязань
    Сообщений
    66
    Ну значит у Вас в Рязани какие свои неведомые нам законы. Это я не к тому, что б Вас обидеть, просто это не правильно.
    Сам понимаю, что неправильно, но никто в налоговой не может внятно сказать что именно неправильно и как надо правильно.

  6. #36
    Аноним
    Гость
    См Письмо Минфина от 30.01.2007 № 03-07-11/09

  7. #37
    Клерк
    Регистрация
    15.02.2010
    Сообщений
    31
    Очень интересная дискусия.
    В прошлом году был импорт у фирмы на УСН (доходы - расходы).
    1.На основании ГТД, я должна списать в расходы платежи уплаченные на таможне? Это графа 47 (исчесление платежей)? Правильно ли понимаю?

  8. #38
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Да

  9. #39
    Клерк
    Регистрация
    24.10.2002
    Сообщений
    92
    Действительно интересная дискуссия...
    Но я так для себя и не составила мнения - нужно ли декларацию подавать, и если да - то нужно ли там что-то указывать к начислению. Может быть, за это время у кого-нибудь что-то прояснилось по этому вопросу?

  10. #40
    Клерк
    Регистрация
    30.11.2008
    Сообщений
    245
    Люди, т е пр УСН и Импортном НДС, я его уплатила, сдала декларацию. и могу принять его на расходы при исчислении ЕН?

    Теперь смешной вопрос: ведь налоговая нам его не возвращает этот НДС с имопрта?

  11. #41
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    да;
    не возвращает
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  12. #42
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2006
    Сообщений
    22
    Камрады, помогите с решением следующей проблемы. Знакомый ИП (УСН-15%) импортирует из Казахстана (участник Таможенного союза) сырье (уголь). На консультации с юристами его проинформировали, что плательщиком НДС он не является (поскольку Таможенный союз и ИП на УСН) - и на сей счет у меня есть серьезные сомнения. Подскажите:
    1. Является ли ИП (УСН) плательщиком НДС при импорте в РФ с территории страны-участника Таможенного Союза?
    2. Если является, в какие сроки НДС уплачивается и какая отчетность при этом подается в ИФНС.

  13. #43
    Аноним
    Гость

    Хех Пресловутый НДС

    Решила провести анализ, на сколько выгодно мне открыть новую фирму на УСН для ввоза импорта, при условии продажи его своей же фирме, и наткнулась на "горячую" дисскусию по поводу декларации по НДС для "упрощенцев"...
    Мне такая мысль и в голову не пришла, если честно, какая декларация, я вас умоляю..
    Дорогие мои, обязанность по уплате не влечет за собой обязанность по сдаче декларации, вы ведь покупаете товар у российской организации с НДС, чего декларацию тогда не сдаёте?), не нужно путать Божий дар с Яичницей... у упрощенцев один вид отчетности ЕН, (за исключением транспортного и земельного), ну и как обычно НДФЛ (подозреваю, что и персучет).
    Но у страха глаза велики... у нас так всегда, где-то что-то услышали и давай "бурю в стакане" разводить. Наловики и сами-то толком ничего не знают, а вы их еще и запутываете, пожалейте их бедолаг

  14. #44
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    у упрощенцев один вид отчетности ЕН,
    Ну вообще у упрощенца бывает обязанность подавать и декларацию по НДС и декларацию по налогу на прибыль. Как у налогового агента
    И вообще-то дискуссия на эту тему давно закончена. Не понятно, зачем подняли тему? Ведь давно все выяснено

  15. #45
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,773
    в 2012г тема все еще актуальна. Помогите разобраться пожалуйста.
    1. Так знает кто-нибудь в какие строки писать сумму уплаченного НДС при УСН?
    2. правильны ли проводки:
    Д 19 К 68 - начислен НДС к уплате
    Д 68 К51 - уплачен НДС
    Д 41 К19 - сумма НДС включена в стоимость товара
    76 у нас нет (ввозили из Казахстана) - без таможенных сборов.
    3. Начисление НДС - 18% от суммы ТТН - правильно? ГТД нет и в ТТН все без НДС стоит, только стоимость товара.

  16. #46
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    1. В строки какого документа?
    правильны ли проводки:
    Да.

    3. Да.

  17. #47
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,773
    ой, совсем голова кругом, конечно в Декларации по НДС какие строки заполняем при УСН при ввозе товара из Казахстана.

  18. #48
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Вы декларацию по НДС вообще не подаете, только декларацию по косвенным налогам. Там имхо все понятно.

  19. #49
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,773
    Может я чего не понимаю.. Но в начале темы #1, #2 разве речь идет не о Декларации по НДС?

  20. #50
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    ТатьянаC, а Вы на год создания темы посмотрели? В те времена Таможенного союза впомине не было

  21. #51
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,773
    Спасибо, все поняла! Столкнулась впервые и что там за Таможенный союз не ведаю(

  22. #52
    Клерк
    Регистрация
    19.03.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,773
    Код HTML:
    Д 41 К19 - сумма НДС включена в стоимость товара
    Подскажите как в 1С сделать такое? сначала подумала, что как доп.расходы по ТМЦ, чтоб программа сама раскидала по всем товарам доп.расходы.. А на практике там только Д41 К60..

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)