Уважаемые клерки, нужна помощь практиков.
Ситуация такая:бухгалтер, чтобы не превысить лимит остатка по кассе, выдавала под отчет некую сумму. Через пару дней ее возвращала. Оформлены такие авансы только РКО и ПКО, соответственно. Причем в ПКО она указывает "в т.ч. НДС 18%"
У меня вопрос: нужно ли составлять АО на возвращенные суммы, даже если не копейки не было использовано? И права ли бухгалтер, когда указала "в т.ч. НДС"?


.


и чего с ними(ПКО) делать???