×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Навечог
    Гость

    Вопрос Вопросы по НДС

    Уважаемые, добрый день. Извиняюсь за вопрос уровня первоклассника, но нужно срочно, а в нормативных доках искать долго и запутаться можно С 1-го января вроде была введена обязательная учетная политика по НДС. Соотв. вопросы:
    мы оказали услугу клиенту в сентябре, акт закрыли тоже сентябрем. Оплата будет в октябре. Должна ли сумма оказанной услуги попадать в книгу продаж в сентябре?
    И наоборот. Нам клиент оказал услугу, акт в сентябре закрыли, оплатили в октябре. В книгу покупок за сентябрь мы эти расходы можем занести?

    Заранее спасибо
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    1. ага, книгу продаж - сентябрем
    2. в книгу покупок - по дате с/ф полученного

  3. #3
    Навечог
    Гость

    Вопрос

    То есть даже если не было оплаты нами, мы НДС зачесть можем, если счф поставщика в сентябре?

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Навечог
    То есть даже если не было оплаты нами, мы НДС зачесть можем, если счф поставщика в сентябре?
    ага!
    Уважаемый, Навечог!
    Читайте НК в новой редакции, и все станет ясно

  5. #5
    Навечог
    Гость

    Смешно

    Ок, спасибо

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)