Извините за повторения, но точного ответа не нашла, все поверхностно...
НДС у меня квартальный. Сдали отчетность за 2-й квартал, оплатили налоги и т.д. Все нормально. Стала делать отчетность за 3-й квартал и обнаружила аванс 30 июня на 330400 и НДС 50400 - согласна моя ошибка. Этот аванс закрылся в 3-ем квартале (в середине).
Если сейчас я заплачу пеню и сдам уточненку за 2-й квартал, и НДС за 3-й квартал, нужно ли мне платить сумму недоики 50400?


Работа, работа, работа.... 
Ответить с цитированием


