×
Показано с 1 по 21 из 21

Тема: НДС и пеня

  1. Клерк Аватар для Kulik
    Регистрация
    23.01.2006
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    681

    НДС и пеня

    Извините за повторения, но точного ответа не нашла, все поверхностно...
    НДС у меня квартальный. Сдали отчетность за 2-й квартал, оплатили налоги и т.д. Все нормально. Стала делать отчетность за 3-й квартал и обнаружила аванс 30 июня на 330400 и НДС 50400 - согласна моя ошибка. Этот аванс закрылся в 3-ем квартале (в середине).
    Если сейчас я заплачу пеню и сдам уточненку за 2-й квартал, и НДС за 3-й квартал, нужно ли мне платить сумму недоики 50400?
    Поделиться с друзьями
    Работа, работа, работа....

  2. Клерк Аватар для Чиж
    Регистрация
    12.10.2002
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    8,449
    Нет, только пеню.

  3. Клерк Аватар для Kulik
    Регистрация
    23.01.2006
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    681
    А письмо в налоговую нужно писать?
    Работа, работа, работа....

  4. Клерк
    Регистрация
    21.06.2006
    Сообщений
    119
    Цитата Сообщение от Чиж
    Нет, только пеню.
    А пеня рассчитывается в данном случае с какого по какое?

  5. Клерк Аватар для Kulik
    Регистрация
    23.01.2006
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    681
    с 30 июня по 16 октября?
    Работа, работа, работа....

  6. Клерк
    Регистрация
    13.05.2005
    Сообщений
    1,214
    а почему не с 20.07.06?

  7. Клерк Аватар для Kulik
    Регистрация
    23.01.2006
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    681
    т.е. мы начисляем пеню, после того как заплатили НДС?
    Работа, работа, работа....

  8. Клерк
    Регистрация
    13.05.2005
    Сообщений
    1,214
    ...чо то я не догоняю ... срок уплаты без пеней 20-го следующего месяца ... т.е. 20.07.06 ...после этой даты начинается отсчет пеней до момента уплаты недоимки...

  9. аллюзионистка Аватар для Шмымзик
    Регистрация
    03.08.2006
    Адрес
    Брандашмыговка
    Сообщений
    10,755
    Kulik,
    1. Сдавайте уточненку за 2 квартал НЕ РАНЕЕ 20.10.06. Позже - можно. (раньше тоже можно, но в этом случае кроме пеней нужно будет доплатить и сам налог в сумме 50400)
    2. Пени считаете за период с 20.07.06 по 20.10.06.

  10. Клерк Аватар для Kulik
    Регистрация
    23.01.2006
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    681
    если я сдам уточненку 20.10, то за етот день тоже пеню начислять?
    Работа, работа, работа....

  11. Клерк Аватар для Чиж
    Регистрация
    12.10.2002
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    8,449
    Шмымзик, почему точкой отсчета считаешь 20.10?

  12. Клерк Аватар для Kulik
    Регистрация
    23.01.2006
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    681
    Ну я знаю, что уточненку я сдам 20.10...
    Работа, работа, работа....

  13. Клерк
    Регистрация
    13.05.2005
    Сообщений
    1,214
    Kulik, 174-я статья ...срок уплаты "не позднее 20-го" ...значит этот день не в расчете

  14. Клерк
    Регистрация
    13.05.2005
    Сообщений
    1,214
    Kulik, ...сорри ... пеня прекращается не в момент подачи уточненки, а момент уплаты недоимки ... день уплаты недоимки в расчет не идет...

  15. аллюзионистка Аватар для Шмымзик
    Регистрация
    03.08.2006
    Адрес
    Брандашмыговка
    Сообщений
    10,755
    Шмымзик, почему точкой отсчета считаешь 20.10?
    Потому что по состоянию на 19.10 по НДС за 2 квартал - будет числиться недоимка на сумму НДС с аванса. Она "закроется" только 20.10, когда НДС с этого аванса будет поставлен к зачету, т.е. 20.10 будет уже другое сальдо расчетов - там вообще может к возмещению вылезти.
    Kulik, в общем, так - сначала сдайте НДС за 3 квартал, уплатите сам налог (кредитовое сальдо по сч. 68 по состоянию на 01.10.06; если сальдо дебетовое - платить ничего не нужно), уплатите пени - а уж потом подавайте спокойно уточненку

  16. Клерк Аватар для Чиж
    Регистрация
    12.10.2002
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    8,449
    по состоянию на 19.10 по НДС за 2 квартал - будет числиться недоимка на сумму НДС с аванса. Она "закроется" только 20.10
    Почему?

  17. аллюзионистка Аватар для Шмымзик
    Регистрация
    03.08.2006
    Адрес
    Брандашмыговка
    Сообщений
    10,755
    Чиж, если налог уплатить - тогда, естественно, недоимка исчезнет раньше.

  18. Клерк Аватар для Чиж
    Регистрация
    12.10.2002
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    8,449
    А если не уплатить, а подать декларацию за 3 квартал, допустим, 17 октября? 20 октября-последний срок уплаты налога, а не подачи декларации.

  19. аллюзионистка Аватар для Шмымзик
    Регистрация
    03.08.2006
    Адрес
    Брандашмыговка
    Сообщений
    10,755
    А это без разницы. В лицевом счете начисление налога за 3 квартал будет 20.10, и никакой другой датой.
    Другими словами - задолженность перед бюджетом/задолженность бюджета возникнет только 20.10, а не на день подачи декларации. Поэтому по уточненке за 2 квартал - до 20.10 будет задолженность, даже если за 3 квартал миллионы к зачету (возврату).
    Здесь у нас просто разрыв во времени между начислением налога в БУ и начислением в ИФНС. Обязанность уплаты возникает 20.10 - соответственно, до возникновения обязательства перед бюджетом - это обязательство никак не отражается. У них.
    Чиж, ну пени-то считаем со срока улаты по НК, а не с момента подачи декларации, так? Декларацию за 3 кв подали 10.10, налог не заплатили. С какой даты будем пенюшечки высчитывать? После 20.10, а не после 10.10. И в обратную сторону - то же самое. Что к уплате, что к зачету - срок одинаков. 20.10.
    Последний раз редактировалось Шмымзик; 16.10.2006 в 19:47.


  20. Клерк Аватар для Kulik
    Регистрация
    23.01.2006
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    681
    Подскажите, а сумму для расчета пеней брать, ту которая в декларации или сумма в декларации за минусом уже опласенной суммы НДС???
    Работа, работа, работа....

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)