Как можно ли исправить такую ситуацию? Прошлом году был аванс, в том же месяце был частично вернут. Сч-ф на аванс не выставлялась, проводок по 68,2 в части начисления НДС с аванса не было. В декларации по НДС указана сумма оставшейся разницы и с нее уплачен НДС. Теперь у меня болтается сумма по Д68,2. Могу ли я ее списать на 91, не включая в раходы по прибыли?


