×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Двоечница Двоечница вне форума
    Клерк Аватар для Двоечница
    Регистрация
    17.03.2003
    Адрес
    Жуковский
    Сообщений
    1,381

    Аванс поставщику

    Доброе утро!
    Ситуация такая:
    Заплатили поставщику 1000.
    Оказаны услуги - 800
    Оставшиеся услуги на 200 рублей будут оказаны в следующем месяце.
    Как бы мне в 1С провести эти 200 рублей: только вручную или можно каким-либо документом?
    Если возможно применение документа: каким образом это сделать?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    DIK DIK вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.04.2003
    Адрес
    С-Петербург
    Сообщений
    54
    Оформите документом услуги сторонних организаций с зачетом аванса по договору тем числом когда эти услуги будут оказаны
    DIK

  3. #3
    Двоечница Двоечница вне форума
    Клерк Аватар для Двоечница
    Регистрация
    17.03.2003
    Адрес
    Жуковский
    Сообщений
    1,381
    DIK, а когда я формирую оборотку за 1 квартал эти 200 рублей с минусом висят на 60.1. Может мне вручную лучше проводку сделать? Или у меня вообще что-то неправильно?

  4. #4
    Демидова Татьяна Демидова Татьяна вне форума
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    Двоечница когда вы заводили выписку банка надо было поставить счет 60.2
    Демидова Татьяна

  5. #5
    Fosihas
    Гость
    Все авансы в программе формируются хорошо.
    В выписке выбираете "поступление от покупателя" и необязательно выбирать счет, программа сама выбирает, что это и относит на 60.1 или 60.2.
    При оформлении документов поступления (услуг или товаров) программа пересчитает и вычтет авансы.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)