×
Показано с 1 по 11 из 11

Тема: НДС

  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    07.12.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    198

    НДС

    ЛЮДИ! Клиню!
    Декларация НДС заполняется нарастающим или отдельно за каждый квартал (отчитываемся квартально)?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Панта
    Регистрация
    01.07.2005
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    3,469
    за квартал

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    07.12.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    198
    уф! спасибо, а то думала мозги набекрень поехали...

  4. #4
    атипичный бух Аватар для Мозговая прореха
    Регистрация
    25.04.2006
    Адрес
    офис
    Сообщений
    1,433
    Декларация НДС заполняется нарастающим
    если поступите так, Вас директор задушит собственными руками.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    07.12.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    198
    Цитата Сообщение от Мозговая прореха
    если поступите так, Вас директор задушит собственными руками.
    возможно, рисковать не стану

  6. #6
    Аноним
    Гость
    влезу в эту тему со своим вопросом: за 3 квартал реализации не было, а вот покупки с НДС были, что делать!? не выставлять суммы, сделать пустую декларацию просто!? ПОМОГИТЕ - очень важно!

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    07.12.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    198
    по правилам, надо сделать и сдать расчёт и предъявить ндс к возврату, вместе со всеми сч-ф
    кажется так

  8. #8
    Аноним
    Гость
    а можно сдать пустую декларацию, а потом уточненную уже с цифрами - будет и реализация и купленные товары, просто на данный момент нет документов вообще практически (воттакая организация работы)

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    07.12.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    198
    Цитата Сообщение от Аноним
    а можно сдать пустую декларацию, а потом уточненную уже с цифрами - будет и реализация и купленные товары, просто на данный момент нет документов вообще практически (воттакая организация работы)
    а фактически реализация есть?? если есть, то это тоже выход
    ну а если она только будет, то отчёт делается за квартал (месяц), а не нарастающим...

  10. #10
    Аноним
    Гость

    Помогите

    Скажите, а как быть в такой ситуации?
    В 2004 году (фирма зарегистрировалась в мае 2004 года) я сдавала 0-ые декларации по НДС, потому что не было реализации. Были только покупки и оплата аренды, рекламы и т.д. (все расходы были документально подтверждены и обосновнны).
    НДС я относила на 19 сч., а потом закрывала 97 сч.
    Могу ли я сдать уточненные декларации по НДС, теперь НДС будет к возмещению?
    Мне не нужен НДС на р/сч, а нужен НДС в счет будущих поставок?

  11. #11
    Аноним
    Гость
    НДС сдается ежемесячно (выручка более 2-х млн. руб), ежеквартально - в остальных случаях.
    В случае сдачи уточненок - если у Вас не было уплаты налога, то:
    Во-первых,
    Штраф накладывается до 180 дней после сдачи отчетности.
    А при подаче уточненки Вам придется (только) объясняться при проверке

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)