ЛЮДИ! Клиню!
Декларация НДС заполняется нарастающим или отдельно за каждый квартал (отчитываемся квартально)?![]()
ЛЮДИ! Клиню!
Декларация НДС заполняется нарастающим или отдельно за каждый квартал (отчитываемся квартально)?![]()
уф! спасибо, а то думала мозги набекрень поехали...
если поступите так, Вас директор задушит собственными руками.Декларация НДС заполняется нарастающим
возможно, рисковать не стануСообщение от Мозговая прореха
![]()
влезу в эту тему со своим вопросом: за 3 квартал реализации не было, а вот покупки с НДС были, что делать!? не выставлять суммы, сделать пустую декларацию просто!? ПОМОГИТЕ - очень важно!
по правилам, надо сделать и сдать расчёт и предъявить ндс к возврату, вместе со всеми сч-ф
кажется так
а можно сдать пустую декларацию, а потом уточненную уже с цифрами - будет и реализация и купленные товары, просто на данный момент нет документов вообще практически (воттакая организация работы)
а фактически реализация есть?? если есть, то это тоже выходСообщение от Аноним
ну а если она только будет, то отчёт делается за квартал (месяц), а не нарастающим...
Скажите, а как быть в такой ситуации?
В 2004 году (фирма зарегистрировалась в мае 2004 года) я сдавала 0-ые декларации по НДС, потому что не было реализации. Были только покупки и оплата аренды, рекламы и т.д. (все расходы были документально подтверждены и обосновнны).
НДС я относила на 19 сч., а потом закрывала 97 сч.
Могу ли я сдать уточненные декларации по НДС, теперь НДС будет к возмещению?
Мне не нужен НДС на р/сч, а нужен НДС в счет будущих поставок?
НДС сдается ежемесячно (выручка более 2-х млн. руб), ежеквартально - в остальных случаях.
В случае сдачи уточненок - если у Вас не было уплаты налога, то:
Во-первых,
Штраф накладывается до 180 дней после сдачи отчетности.
А при подаче уточненки Вам придется (только) объясняться при проверке
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)