×
Показано с 1 по 11 из 11

Тема: НДС

  1. #1
    Klio Klio вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.12.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    198

    НДС

    ЛЮДИ! Клиню!
    Декларация НДС заполняется нарастающим или отдельно за каждый квартал (отчитываемся квартально)?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Панта Панта вне форума
    Клерк Аватар для Панта
    Регистрация
    01.07.2005
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    3,469
    за квартал

  3. #3
    Klio Klio вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.12.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    198
    уф! спасибо, а то думала мозги набекрень поехали...

  4. #4
    Мозговая прореха Мозговая прореха вне форума
    атипичный бух Аватар для Мозговая прореха
    Регистрация
    25.04.2006
    Адрес
    офис
    Сообщений
    1,433
    Декларация НДС заполняется нарастающим
    если поступите так, Вас директор задушит собственными руками.

  5. #5
    Klio Klio вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.12.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    198
    Цитата Сообщение от Мозговая прореха
    если поступите так, Вас директор задушит собственными руками.
    возможно, рисковать не стану

  6. #6
    Аноним
    Гость
    влезу в эту тему со своим вопросом: за 3 квартал реализации не было, а вот покупки с НДС были, что делать!? не выставлять суммы, сделать пустую декларацию просто!? ПОМОГИТЕ - очень важно!

  7. #7
    Klio Klio вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.12.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    198
    по правилам, надо сделать и сдать расчёт и предъявить ндс к возврату, вместе со всеми сч-ф
    кажется так

  8. #8
    Аноним
    Гость
    а можно сдать пустую декларацию, а потом уточненную уже с цифрами - будет и реализация и купленные товары, просто на данный момент нет документов вообще практически (воттакая организация работы)

  9. #9
    Klio Klio вне форума
    Клерк
    Регистрация
    07.12.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    198
    Цитата Сообщение от Аноним
    а можно сдать пустую декларацию, а потом уточненную уже с цифрами - будет и реализация и купленные товары, просто на данный момент нет документов вообще практически (воттакая организация работы)
    а фактически реализация есть?? если есть, то это тоже выход
    ну а если она только будет, то отчёт делается за квартал (месяц), а не нарастающим...

  10. #10
    Аноним
    Гость

    Помогите

    Скажите, а как быть в такой ситуации?
    В 2004 году (фирма зарегистрировалась в мае 2004 года) я сдавала 0-ые декларации по НДС, потому что не было реализации. Были только покупки и оплата аренды, рекламы и т.д. (все расходы были документально подтверждены и обосновнны).
    НДС я относила на 19 сч., а потом закрывала 97 сч.
    Могу ли я сдать уточненные декларации по НДС, теперь НДС будет к возмещению?
    Мне не нужен НДС на р/сч, а нужен НДС в счет будущих поставок?

  11. #11
    Аноним
    Гость
    НДС сдается ежемесячно (выручка более 2-х млн. руб), ежеквартально - в остальных случаях.
    В случае сдачи уточненок - если у Вас не было уплаты налога, то:
    Во-первых,
    Штраф накладывается до 180 дней после сдачи отчетности.
    А при подаче уточненки Вам придется (только) объясняться при проверке

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)