Назрел вопрос:
Ндс перечисляю, в следующем периоде ставлю к вычету, бюджет мне должен.
При следующей поставке из Белоруси я могу не платить НДС, а зачесть переплату? Как на практике все происходит?
Назрел вопрос:
Ндс перечисляю, в следующем периоде ставлю к вычету, бюджет мне должен.
При следующей поставке из Белоруси я могу не платить НДС, а зачесть переплату? Как на практике все происходит?
Нет не можете, платите всегда.
Ндс ставите к вычету после подписания заявления, если подпишут в октябре, хорошо, не подпишут, значит к вычету в декларации за ноябрь. Учитываете в декларации по форме КНД-1151001 «Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость» по стр. 220, 240
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)