Подскажите плз -
при заполнении декларации - графа 160 Суммы, полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров - налоговая база определяется как сумма с налогами. Графа 020 Реализация товаров (работ, услуг), как сумма за вычетов налога. В итоге сумма по графе 160 складывается из по сути разных налоговых баз. Как должно быть правильно? НДС - сумма по графе 160 при этом получается правильным.
Я что-то не так делаю или так и должно быть?

Ответить с цитированием
Просто странно....по кодексу то так и надо вроде. А сумма мне не нравиться. Не логично как-то. А так как вы делаете тоже можно? Зачем тогда кодекс гласит одно, а в декларации можно и так и так?
Какойкошмар.......сэтимистроками ..........