×
Показано с 1 по 19 из 19
  1. Клерк
    Регистрация
    09.10.2006
    Сообщений
    2

    Вопрос Талоны ГСМ в фондовой кассе!!

    Помогите!Теряем НДС, а не хотелось бы.По предпринимательской деятельности ведем раздельный учет облагаемой и необлагаемой продукции.Приходуем Талоны ГСМ в кассу (без НДС).Дальше водителям выдаем , а когда они отчитались, то приходум как бензин и списываем на расходы по путевым листам.В эту стройную схему учет НДС не вписывается, а раздельный учет воообще никак! Если работали помогите!
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    20.09.2005
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    81
    Попробуй приходовать талоны в кассу с НДС, а НДС выделять в момент заправки (где надо).

  3. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    то есть когда делаешь Дт 10503000 выдели НДС

  4. Клерк
    Регистрация
    21.03.2005
    Сообщений
    6,072
    20105510 - 30222730 118=
    20822560 - 20105610 118=
    30222830 - 20822660 118=
    10503340 - 30222730 100=
    21001560 - 30222730 18=

  5. Клерк
    Регистрация
    09.10.2006
    Сообщений
    2
    Извините, некоректно сформулировала вопрос.
    Трудность не в счетах.Просто у меня есть облагаемая и необлагаемая НДС реализация.И в конце месяца НДС делится -к зачету и на увеличение расходов, в том числе и на увеличение стоимости материалов (т.е. талоны надо было выдавать по другой стоимости)Вопрос наверно не для бюджета, но комерческие проблему "фондовой кассы" не понимают.Заранее спасибо!

  6. Клерк
    Регистрация
    01.03.2007
    Сообщений
    327
    подниму старую тему
    замутнение у меня
    счет-фактуру полученную необходимо делать в 1с на каждое поступление мз(по авансовым отчетам) или она должна быть единственная

  7. Клерк
    Регистрация
    01.03.2007
    Сообщений
    327

    смущает количество счетов-фактур, если на каждое поступление делать, в реальности она одна

  8. Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,206
    Вы имеете в виду счет-фактуру как налоговый документ? Для отражения в книге покупок? Для выделения НДС? Мне кажется , надо в 1С делать ровно столько, сколько их в реальности - одна значит одна. Чтобы в книге покупок отразить настоящую счет-фактуру, с нормальными реквизитами.
    Или под "счет-фактурой" Вы подразумеваете документ, отражающий поступление МПЗ - к примеру, накладная там, товарный чек и т.п.?
    Тогда непонятен вопрос -
    счет-фактуру полученную необходимо делать в 1с на каждое поступление мз(по авансовым отчетам)...?
    ибо в вопросе подразумевается, что к авансовому отчету должен прилагаться какой-либо документ "поступления мз" - та самая накладная, товарный чек или что еще. Ну и зачем к ним дополнительно придумывать какую-то "левую" счет-фактуру?

  9. Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,206
    Или под авансовым отчетом Вы подразумеваете операцию, которую г-жа Plesen~ отразила проводкой №3. Ну таки да, эта проводка отражает авансовый отчет, но только не операцию "поступление мз", а операцию "отдавание талона ГСМ заправщице".
    А "поступление мз" отражено следующей проводкой (№4). И как раз к ней то и будет уместно приложить и накладную (одну) и счет-фактуру (одну). И это будет не "авансовый отчет".

    Все вышесказанное - имхо. Могу и ошибаться. Так что слишком "на веру" не принимайте

  10. Клерк
    Регистрация
    01.03.2007
    Сообщений
    327
    VLDMR,
    в данном варианте все нормуль
    а когда авансовым делают поступление бензина по талонам т.е.
    10503000-20822000?

  11. Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,206
    Цитата Сообщение от Птичка2006 Посмотреть сообщение
    а когда авансовым делают поступление бензина по талонам т.е.
    10503000-20822000?
    Опять же, а какими первичными документами это сопровождается?
    А то кажется мне, что это выглядит, как неотфактурованная поставка.
    И в этом варианте, счет-фактуру в 1С нужно только одну. Настоящую.
    Имхо.

  12. Клерк
    Регистрация
    01.03.2007
    Сообщений
    327
    счет-фактуру дают сразу на талоны
    счет-фактуру в 1С нужно только одну
    да, я была с этим согласна, но она заполняется и проводится только на основании документа, из этого и выходит, что поступлений несколько от разных водителей(чеки, авансовые отчеты), а счет-фактура одна.

  13. Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,206
    Цитата Сообщение от Птичка2006 Посмотреть сообщение
    но она заполняется и проводится только на основании документа
    не знаю, не знаю... у меня прекрасно заполняется вручную и проводится, не выбирая документа-основание.
    А у Вас что-то сообщает при непроведении?
    Или Вы просто не пробовали не выбирать документ-основание, а заполнить счет-фактуру ручками?

  14. Клерк
    Регистрация
    01.03.2007
    Сообщений
    327
    конечно пробовала
    выдает, что нет суммы, точно не помню
    ща еще раз сделаю

  15. Клерк
    Регистрация
    01.03.2007
    Сообщений
    327
    релиз 628
    ошибка: В строке 0 по КБК "" сумма НДС превышает остаток по счету 210.01.2:
    даже если заполнить на основании и потом убрать док.основания выдает ошибку (это к тому, что КБК тотже)
    а Вы счет-фактуру полученную заполняли? (уточняю )

    еще один момент галачку в счет-фактуре на принятие к вычету проставляете? Без нее проводится тока в книгу не попадает.
    Последний раз редактировалось Птичка2006; 16.10.2008 в 02:37.

  16. Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,206
    Цитата Сообщение от Птичка2006 Посмотреть сообщение
    ...(уточняю )...
    Извиняюсь, ввел Вас в заблуждение. Я уж и позабыл, что немножко дорабатывал программу в этой части
    В типовой конфигурации все так, как Вы говорите. Отдельно счет-фактуру (т.е. общую счет-фактуру на несколько документов-поступлений) выписать не удается.

  17. Клерк
    Регистрация
    05.08.2005
    Сообщений
    3,206
    Ну а к первоначальному вопросу -
    Цитата Сообщение от БухПиН
    Приходуем Талоны ГСМ в кассу. Дальше водителям выдаем , а когда они отчитались, то приходум как бензин
    ну тут г-жа ~Plesen все нарисовала
    Цитата Сообщение от ~Plesen
    20105510 - 30222730 118=
    20822560 - 20105610 118=
    30222830 - 20822660 118=
    10503340 - 30222730 100=
    21001560 - 30222730 18=
    Цитата Сообщение от БухПиН
    В эту стройную схему учет НДС не вписывается... в конце месяца НДС делится -к зачету и на увеличение расходов, в том числе и на увеличение стоимости материалов ...
    Почему не вписывается? Как раз таки в конце месяца:
    30304830 - 21001660 - 10= к зачету
    401012хх - 21001660 - 5= на расходы
    10604340 - 21001660 - 3= на увеличение стоимости
    проблемка может быть только - правильно подсчитать пропорцию. Но если известно, сколько конкретно ушло ГСМ на тот или иной вид, то и вопроса нет.
    Последний раз редактировалось VLDMR; 18.10.2008 в 01:54.

  18. Клерк
    Регистрация
    01.03.2007
    Сообщений
    327
    упс

  19. Клерк
    Регистрация
    01.03.2007
    Сообщений
    327
    Цитата Сообщение от VLDMR Посмотреть сообщение
    Ну а к первоначальному вопросу - ну тут г-жа ~Plesen все нарисовала
    так против этого я ничего не имею, хотела воспользоваться немного другим вариантом, тока при его осуществлении возникли сложности, которые решила обсудить.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)