Если ОС продаем 1 сентября. АКТ ОС-1 от 1 сентября. Нужно начислять амортизацию за сентябрь месяц???????
Если ОС продаем 1 сентября. АКТ ОС-1 от 1 сентября. Нужно начислять амортизацию за сентябрь месяц???????
А как же быть?
Если в карточке учета ОС-6 на 31 августа сумма амортизации соответственно до августа. Вот продаем. карточка учета ОС-6 за сентябрь - нету ничего про амортизацию ведь! Если ставлю в программе "Начисление амортизации" - не проводит? Как же быть? Ведь рассчитывать надо налог на прибыль??? Откуда суммы мне взять? Хотя, если заполнять АКТ ОС-1 и в закладке "Подготовка к передаче" в строке Начисленная амортизация нажать кнопку "Показать" - то она считает за сентябрь тоже. Но ведь по проводкам нету-у-у! Что делать-то? Прошу помощи!!!
Про какую программу речь?Сообщение от Uchenica06
Если про 1С конфигурация "Бухгалтерский учет", то в документе "Передача ОС" есть кнопка "Показать" в группе элементов под названием "По данным бух. учета для одного объекта". При нажатии на эту кнопку расчитывается Балансовая стоимость и Начисленная амортизация с учетом амортизации за тот месяц, в котором ОС выбывает. При проведении этого документа делается проводка по начислению амортизации на сумму разницы между амортизацией, указанной в документе и амортизацией, отраженной на счете 02.
Последний раз редактировалось AntonDr; 23.10.2006 в 09:35.
Или можно по другому. Скажем так по-дубовому.
Сделайте отмену операции по реализации. И начислите амортизацию.
А потом заново проведите документ по реализации.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)