Уважаемые клерки, здравствуйте. Вопрос про НДС такой.
Реализации в 3 квартале не было. Входной НДС был по аренде, услугам связи и информационным услугам. Закрылся договор в 200 тыс. руб. и тот не облагается НДС как финансируемый из Фед. бюджета. Показывать ли НДС к возмещению по коммуналке или нет?
И не подскажете, в декларации показывать доход в 200 тыс.руб. как необлагаемый НДСом в разделе 4? и по какому коду операции?
Нами были выполнены НИОКРы в области авиации. Спасибо заранее.