×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. Honey
    Гость

    Что делать с НДС при возврате товара?

    Раз уж вы такие доки,может еще на один вопросик непростой ответите.Было поступление товара, оприходовано, НДС-к вычету, вобщем сделаны след.проводки:Д41.1-К60.1;Д19.3-К60.1;68.2-19.3.вСЕ КАК ПОЛОЖЕНО.Но вот возврат по поставке-брак.Какие проводки? Я думаю такие:Д76.2-К41.1;Д76.2-К19.3. Но говорят, что,т.к. НДС был внесен в книгу покупок то при возврате надо занести его в книгу продаж? Вот это я как-то не возьму в толк. Ребята, помогите, погибаю.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    06.06.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    159
    Почему такие Д76.2-К41.1;Д76.2-К19.3.вам что выставили претензию?
    Хотя можно и так, а вот с ндс надо отсторнитовать
    68.2- 19.3 красным и в книгу покупок красным занести

  3. Honey
    Гость
    larisel, скажи, пожалуйста, если возврат в другом налоговом периоде, то сторно в каком? У меня ежемесячный НДС, но, думаю, это не имеет значения.

  4. Honey
    Гость
    А претензию не нам, а мы им. В 1С возврат товара оформляется такими проводками автоматически.

  5. Клерк
    Регистрация
    06.06.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    159
    сторно надо делать в том нал.периоде,когда вернули товар

  6. Клерк
    Регистрация
    06.06.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    159
    если программа делает такие проводки то тогда лучше, сделать проводку 68-76 и занести в книгу продаж, а в декл.по ндс это будет строка 170

  7. Клерк
    Регистрация
    06.06.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    159
    нет нет красным 68,2-19,3 76-ой должен быть в полном объеме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)