Что-то торможу...
В прошлом квартале купили материалы, списали, признали расходами. В этом квартале, обнаружили брак. Написали претензию поставщикам, они согласились сделать перерасчет по ценам, и разницу нам вернуть. Какой документооборот должен быть?
Надо ли делать уточненку на прошлый квартал, или операции пройдут нынешним кварталом?

