Получили фирму. Сейчас ваяю уточненки по НДС. Вопрос такой: по уточн.декл. за январь будет сумма к доплате в бюджет (по ранее поданной декле НДС был к возмещению), за февраль бюджет нам должен, за март и апрель мы должны родному государству. Как мне считать пени за эти месяцы? с какого по какой период?за январь считать пени с 20.02 по 20.03 ( ведь за февраль го-во нам должно) или всё равно с 20.02 по сегодняшний день, т.е. по момент фактического перечисления средств в бюджет?
Спасибо!!!

Ответить с цитированием
