×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 32
  1. #1
    Клерк Аватар для Двоечница
    Регистрация
    17.03.2003
    Адрес
    Жуковский
    Сообщений
    1,381

    Помогите больше не могу!!!!!!!!!

    Если я расходы в отсутствии выручки кидаю на 97 счет, то его я буду закрывать, когда эта выручка появится. Декларация по прибыли пустая. Так?
    А если у меня есть внереализационные расходы - открытие счета в банке - их отношу на 91. и у меня получается убыток для НУ. Или мне с 91 списать на 97?
    я что-то совсем запуталась, помогите, пожалуйста!!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    91 списываем на 99 независимо от наличия или отсутствия выручки
    Демидова Татьяна

  3. #3
    Клерк Аватар для Двоечница
    Регистрация
    17.03.2003
    Адрес
    Жуковский
    Сообщений
    1,381
    Я должна сделать так, раз уж я выбрала 97
    Все затраты, кроме внереализационных, отношу на 97.
    Услуги банка на 91.
    91 закрываю на 99
    97 оставляю открытым до появления выручки
    БУ: 99 счет - убыток на сумму услуг банка
    НУ: в декларации - убыток такой же.
    При появлении выручки затраты списать.
    Все ли правильно?

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    20.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,956
    Правильно, только будет еще налог на имущество по остатку на 97 счете, налог тоже будет на 91, соответственно убыток больше.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    03.10.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,125
    Нет ничего невозможного!

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Демидова Татьяна
    Сижу, изучаю план счетов. Трудночитаемо .
    Счет 91,2 на 99 закрываем каждый квартал. Я правильно поняла?

  7. #7
    Клерк Аватар для ASK
    Регистрация
    16.02.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,917
    Аноним
    99 -91,9- ежемесячно,
    91,9-91,2- в конце года.

    Ежемесячно сопоставлением кредитового оборота субсчета 91,1 и дебетового оборота 91,2 определяется сальдо прочих расходов и доходов, которое заключитильными оборотами списывается с 91,9 на 99, таким образом 91 сальдо на отчетную дату не имеет.
    По окончании года все субсчета, открытые к 91 ( кроме 91-9), закрываются внутренними записями на 91,9.
    Последний раз редактировалось ASK; 24.04.2003 в 23:30.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    03.10.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,125
    Интересно, обязательно надо делать 99-91,9 ЕЖЕМЕСЯЧНО? Я делаю ежеквартально, меня повесят?)))
    Нет ничего невозможного!

  9. #9
    Клерк Аватар для Двоечница
    Регистрация
    17.03.2003
    Адрес
    Жуковский
    Сообщений
    1,381
    Ленка, только налог на имущество влияет на финансовый результат, а все остальные так и висят на своих счетах?

  10. #10
    Клерк Аватар для Двоечница
    Регистрация
    17.03.2003
    Адрес
    Жуковский
    Сообщений
    1,381
    Очень нужно!!!

  11. #11
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    Двоечница что значит ''висят на своих счетах''? Все налоги ''висят на своих счетах''. На финансовый результат влияют все налоги.

  12. #12
    Клерк Аватар для Двоечница
    Регистрация
    17.03.2003
    Адрес
    Жуковский
    Сообщений
    1,381
    И еще в НУ налог на имущество должен уменьшать НОБ?

  13. #13
    Клерк Аватар для Мария
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    4,582
    Да налог на имущество уменьшает налогооблагаемую базу по налогу на прибыль

  14. #14
    Клерк Аватар для Двоечница
    Регистрация
    17.03.2003
    Адрес
    Жуковский
    Сообщений
    1,381
    Мария, у меня в балансе задолженность перед бюджетом на сумму налога на имущество (25 руб) и перед государственным внебюдж.фондом (2 руб). Так вот, так как программа сама не делаетпроводку по налогу на имущество, мне Ленка подсказала, что надо сумму налога перекинуть на 91. И его закрыть на 99! Ну вот у меня на 99 и убыток на 25 рублей + расходы на услуги банка!!! Так? Или еще что-то там в убытке должно быть? По-моему я туплю ((

  15. #15
    Клерк Аватар для ASK
    Регистрация
    16.02.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,917
    Виктория 78 , в инструкции написанно, что ежемесячно надо. Растреляют на рассвете.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1
    [QUOTE]99 -91,9- ежемесячно,
    91,9-91,2- в конце года.

    Наверно наоборот, 99-91,9 в конце года, 91,9-91,2-ежемесячно

  17. #17
    Аноним
    Гость
    [QUOTE]Исходное сообщение Кейт
    99 -91,9- ежемесячно,
    91,9-91,2- в конце года.

    Наверно наоборот, 99-91,9 в конце года, 91,9-91,2-ежемесячно
    НЕПРАВИЛЬНО!!!!!!!
    ЕЖЕМЕСЯЧНО 91 счет закрывается на счет 99 проводками через 91.9 (Д99 К91.9 в случае ДЕБЕТОВОГО сальдо по счету 91, или К99 Д91.9 в случае КРЕДИТОВОГО сальдо по счету 91). Сальдо по счету 91 при этом имеется в виду общее, без учета сальдо по отдельным субсчетам. А вот в конце года при реформации баланса уже закрываются все субсчета. Аналогично счету 90.

  18. #18
    Клерк Аватар для ASK
    Регистрация
    16.02.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,917
    Аноним , вот и я так говорю.

  19. #19
    Клерк Аватар для Двоечница
    Регистрация
    17.03.2003
    Адрес
    Жуковский
    Сообщений
    1,381
    Возвращаюсь снова к этой теме! Извините за занудство
    Если я все расходы сначала списывала на 44, потом, так как реализации не было, на 97, то 1С мне насчитывает убыток в сумме всех расходов (обороты по 44) по налогу на прибыль. Что я неправильно делаю или это 1С?

  20. #20
    Клерк Аватар для ASK
    Регистрация
    16.02.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,917
    Двоечница , проводки уточните ( как Вы делали).
    Д97 К44?

    Лучше закрытие месяца вручную сделать, она (1С т.е.) типовыми проводками с 44 списывает (90 44), поэтому убыток получается.
    Последний раз редактировалось ASK; 05.06.2003 в 13:46.

  21. #21
    Клерк Аватар для Двоечница
    Регистрация
    17.03.2003
    Адрес
    Жуковский
    Сообщений
    1,381
    ASK, во-первых спасибо что решились мне помочь!!!
    Д44К60 - абон.плата за телефон
    потом в конце месяца
    Д97К44 - эти расходы относила на РБП, в связи с отсутствием реализации
    Так вот в декларации по прибыли на сумму абон.платы убыток. Но тогда я сделала, как мне посоветовали, ручками забила убыток в размере налога на имущество + расходы на услуги банка.
    По-моему, и не только по-моему, убыток должен быть в НУ и БУ одинаковый (в данном конкретном случае).
    Ваши замечания...

  22. #22
    Клерк Аватар для Двоечница
    Регистрация
    17.03.2003
    Адрес
    Жуковский
    Сообщений
    1,381
    Все вышеизложенное относится к НУ!!!
    в БУ убыток верный , на мой взгляд!!!

  23. #23
    Клерк Аватар для ASK
    Регистрация
    16.02.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,917
    ИМХО Не должен. абонентская плата у вас на 97 ( В БУ-нет убытка), а в налоговом абонентская плата-косвенные расходы (списываются на убыток сразу).
    Сейчас, после того как вы исправили она все равно убыток в декларации делает? Тогда нужно по налоговым счетам посмотреть, она где-то проводку формирует.

  24. #24
    Клерк Аватар для Двоечница
    Регистрация
    17.03.2003
    Адрес
    Жуковский
    Сообщений
    1,381
    ( В БУ-нет убытка)
    В БУ у меня убыток на сумму налога на имущество и услуг банка (91 счет закрываю на 99). Так?
    А с НУ я уже совсем запуталась! Убыток должен быть такой же или нет? Про косвенные расходы не понятно! Извините за тупость!!!

  25. #25
    Клерк Аватар для ASK
    Регистрация
    16.02.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,917
    Так.
    Налог на имущество и услуги банков -это ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ расходы, списываются на убыток и в НУ и в БУ, независимо от того есть у вас реализация или нет .
    Абонентская плата -
    в БУ -РБП (списываете, когда появляется реализация), пока реализации нет-висит на 97 и убытком не является.
    в НУ- косвенные расходы ( чем и является абонентская плата) списываются каждый месяц ( и до начала реализации тоже) в отличие от прямых, которые копятся пока не появится реализация и списываются только потом.

    Т.е. в НУ и БУ у вас, на мой взгляд должна быть разница, т.е. по налоговому учету убыток должен быть больше на сумму абонентской платы.

    Если не понятно, спрашивайте еще

  26. #26
    Клерк Аватар для Двоечница
    Регистрация
    17.03.2003
    Адрес
    Жуковский
    Сообщений
    1,381
    ASK, все, к сожалению, понятно(( Спасибо!!!
    Но вот когда я раньше спрашивала, мне сказали, (см.начало ветки), что также оставить до появления реализации. Что мне теперь следует сделать?
    Декларацию я подала неверную, если делать, как сказали Вы ((

  27. #27
    Клерк Аватар для ASK
    Регистрация
    16.02.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,917
    Ну это спорный вопрос вообще-то, можно по поиску поискать, многие считают, что до начала получения дохода, нельзя включать в расходы, в нормативных документах тоже очень размыто написанно, но позиция налоргов, такова, что это РБП ( в БУ), а в НУ -до начала реализации- не признавать расходы.( это я все про абонентскую плату говорю, внереализационные -можно признавать).
    ИМХО - оставьте декларацию как есть,расходы спишите когда реализация появиться, не парьтесь, ерунда это

  28. #28
    Клерк Аватар для Двоечница
    Регистрация
    17.03.2003
    Адрес
    Жуковский
    Сообщений
    1,381
    ASK,Спасибо Вам за исчерпывающий ответ!!!
    Все-таки очень приятна такая помощь!!!

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    21.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    92
    ASK
    в БУ -РБП (списываете, когда появляется реализация), пока реализации нет-висит на 97 и убытком не является.
    А скакой стати текущие расходы должны списываться на 97 счёт. Разве они имеют хоть какое-то отношение к расходам будущих периодов??? Ну, если только "за уши" притянуть...
    И с чего бы это вы собираетесь начислять налог на имущество с расходов, не имеющим никакого отношения к РБП (фактически - с убытка)??? Вы чё, забухгалтерились совсем???
    Волёпа

  30. #30
    Клерк Аватар для ASK
    Регистрация
    16.02.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,917
    Волена, спорный вопрос, причем с налоргами, много раз обсуждалось.

    http://forum.klerk.ru/showthread.php...ight=%D0%C1%CF

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)