Помогите разобраться. Выяснилось, что часть затрат произведенных в июне надо было поставить на сч.97 и списать в июле. Как мне поступить? Декларацию по прибыли уточненную за 2 кв.сдать-знаю, а как быть с балансом?
Помогите разобраться. Выяснилось, что часть затрат произведенных в июне надо было поставить на сч.97 и списать в июле. Как мне поступить? Декларацию по прибыли уточненную за 2 кв.сдать-знаю, а как быть с балансом?
В бухучете ошибки исправляются сторно... Поэтому все исправления будут отражены уже в балансе следующего отчетного периода...
а как насчет того, что мне с 26 счета надо убрать расходы на сч 97 и списать их в след. месяце?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)