×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 31
  1. Клерк Аватар для Natachka
    Регистрация
    25.02.2003
    Адрес
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    112

    Помогите Ошибки у другого бухгалтера, а исправлять мне, СРОЧНО!!!

    Помогите
    Согласислась помочб другу моего директора сдать баланс. Он принес мне только годовую отчетность а там........

    Короче, фирма открылась в октябре 2002 года. Деятельности нет. Взнос в УК был внесен ОС (было показано предыдущим бухгалтером ), это мебель. Стоимость каждой единицы до 10000 руб. Общая сумма УК 10200.

    Так вот, что сделала предыдущий бухгалтер:

    1. В годовом балансе у Нее стоят ОС вроде как положено на 01 счете остальные строчки все пустые.

    2. Декларация по налогу на имущество. Сделана амортизация и расчет имущество и начислен налог.
    Помечаю: в балансе налог не начислен, но хоть ОС за минусом аморт. показаны и то радует.

    3. Декларация по прибыли ваще пустая.

    1. По смыслу надо хотя бы списать ОС с амортизацией на затраты, только вот вопрос куда? На затраты или на расх. буд. периодов. Подскажите, какие проводки делать?

    2. Должнны быть убытки, а что и где показать?

    Поясняю, документо типа журнала хозопераций, УП, ваще ничего нет. Называется догадайся сам, как и что делать. Уже скор сдавать, а мне на ум ничего не идет.

    П О М О Г И Т Е!!!



    Поделиться с друзьями
    Если хочеться работать - ляг, по спи и все пройдет
    С уважением, Наталия

  2. Клерк
    Регистрация
    20.02.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    157
    1. В пассиве тоже пусто? (должен быть устав. капитал)
    2. Где по вашему в балансе может быть налог на имущество? Если это ~25 руб. (баланс в тысячах).
    3. Работал кассовым методом (на убытки по уплате налога на имущество)

  3. Клерк Аватар для Karla
    Регистрация
    05.02.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    467
    Natachka есть несколько вопросов для дальнейшего решения вашей проблемы
    1. общая сумма УК 10200-00, а какова сумма ОС?
    2. была ли с октября 2002 г. какая-либо деят-ть?
    3. были ли вненсены 50% УК на расчетный счет пред-ия?
    Я интересуюсь будущим потому, что собираюсь провести там всю оставшуюся жизнь. С уважением, Елена.

  4. Клерк
    Регистрация
    20.02.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    157
    При этом допускается амортизация только оплаченного налогоплательщиком амортизируемого имущества, используемого в производстве.(НК ст.273 п.3). Т.О. если не было деятельности то ВСЕ правильно

  5. Клерк
    Регистрация
    20.02.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    157
    Karla
    3. были ли вненсены 50% УК на расчетный счет пред-ия?
    Написано уставной капитал внесен ОС какие деньги?

  6. Клерк Аватар для Karla
    Регистрация
    05.02.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    467
    50% УК в обязательном порядке вносятся в банк на счет ( для начала временный) предприятия, вот отсюда и деньги
    Я интересуюсь будущим потому, что собираюсь провести там всю оставшуюся жизнь. С уважением, Елена.

  7. Клерк
    Регистрация
    20.02.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    157
    50% УК в обязательном порядке вносятся в банк на счет ( для начала временный) предприятия, вот отсюда и деньги
    Это если УК в денежном измерении, а если в ОС они в банк что потащут 2 стула, стол, пол-шкафа?

  8. Клерк Аватар для Karla
    Регистрация
    05.02.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    467
    еще раз! 50% в обязательном порядке вносятся в банк, а остальные 50% чем угодно и куда угодно
    Я интересуюсь будущим потому, что собираюсь провести там всю оставшуюся жизнь. С уважением, Елена.

  9. Клерк
    Регистрация
    20.02.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    157
    Учредители вправе сами выбирать чем и в каком количестве (но не менее 100МРОТ) вносить УК (деньги, ОС, НМА).

  10. киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    Karla, при неденежном УК такого нет

  11. Клерк
    Регистрация
    20.02.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    157
    Natachka Ты все поняла?

  12. Клерк Аватар для Karla
    Регистрация
    05.02.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    467
    stas® так поэтому я и задала свой вопрос
    Я интересуюсь будущим потому, что собираюсь провести там всю оставшуюся жизнь. С уважением, Елена.

  13. Itasika
    Гость
    Если деятельности не было, откуда амортизация? Никто не работал, имущество не использовалось. В эксплуатацию не вводилось. Актов ведь типа тоже нет...
    Можно принести уточненный расчет по налогу на имущество (к уменьшению до 0 ). Мебель эту - на 08.

    Баланс за 1 кв - если ничего не менялось, то все так и останется. стр.130 ф1 10200, стр 410 10200.

  14. Клерк
    Регистрация
    15.08.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    140
    Исходное сообщение Itasika
    Если деятельности не было, откуда амортизация? Никто не работал, имущество не использовалось. В эксплуатацию не вводилось. Актов ведь типа тоже нет...
    Можно принести уточненный расчет по налогу на имущество (к уменьшению до 0 ). Мебель эту - на 08.
    С 08 тоже налог считается...
    Ira

  15. Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    Короче, фирма открылась в октябре 2002 года. Деятельности нет. Взнос в УК был внесен ОС (было показано предыдущим бухгалтером ), это мебель. Стоимость каждой единицы до 10000 руб. Общая сумма УК 10200.
    операций - кот наплакал!
    журнал хоз операций можно самостоятельно сделать за 2002 год, заполнить баланс и отчетность, сверить с имеющимся и на разницу подать исправительные. И голову ломать не надо!
    Демидова Татьяна

  16. Клерк Аватар для Karla
    Регистрация
    05.02.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    467
    Вы хоть прочитали суть вопроса? предыдущим бухгалтером не корректно сделан баланс и все прочие приложения, что бы исправить ошибки надо выяснить нюансы, были ли проводки по сч.75,85,68 имущ., 91, 99 и как была составлена ф.2, а потом уже советовать...я бы сделала так:
    Д 75 К 85 - 10200 объявлен УК
    Д 08 К 75 - 10200 внесен УК ОС
    Д 01 К 08 -10200 - ОС
    Д 91 К 68.8 - начислен % налог на имущ-во
    Д 99 К 91 - убыток на сумму налога
    это при условии, что не было деятельности и сумму налога показать в ф.2 как внереализационные расходы, а в декларации по прибыли по графе налог на прибыль и иные обяза-ва. Сравнит со сданными отчетами и внести исправления.Это моё мнение.
    Я интересуюсь будущим потому, что собираюсь провести там всю оставшуюся жизнь. С уважением, Елена.

  17. Клерк
    Регистрация
    20.02.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    157
    сумму налога показать в ф.2 как внереализационные расходы
    Ф2 в заполняется тысячах(25 руб. туда не попадает)

  18. Клерк
    Регистрация
    20.02.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    157
    а в декларации по прибыли по графе налог на прибыль и иные обяза-ва
    Где эта графа?

  19. Itasika
    Гость
    Ira Вы абсолютно правы, а меня заклинило. Простите великодушно.

  20. Клерк
    Регистрация
    15.08.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    140
    Исходное сообщение Itasika
    Ira Вы абсолютно правы, а меня заклинило. Простите великодушно.
    Что вы, что Вы...
    Ira

  21. Клерк Аватар для Natachka
    Регистрация
    25.02.2003
    Адрес
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    112
    vert Демидова Татьяна Ira Itasika
    Л Ю Д И !!!!
    Огромное Вам спасибо.
    Вчера мне удалось откапать бывшего бухгалтера и она мне хоть объяснила, что куда она дела.

    Значит так, объясняю.

    Баланс был в тысячах только в наших инспекциях принимают баланс в тысячах, но после запятой с тремя знаками, а она сделала до целых, поэтому кроме 01 счета в активе и УК в пассиве УК, я естессено ничего не видела.

    Короче вот, что мне вчера самой удалось восстановить, подогнать в 1 С, с ее слов как было у нее.

    Д 75 К 85 - 10200 объявлен УК
    Д 08 К 75 - 10200 внесен УК ОС
    Д 01 К 08 -10200 - ОС
    Д 44 К 02 - 141,66 начисление амортизации
    Д 99 К 68 - 25 р. начислен налог на имущество
    И соответственно получается по Д 99 Убыток 25.

    Вопрос. Объясните, мне не понятно

    1. Как было написано выше
    Д 91 К 68.8 - начислен % налог на имущ-во
    Д 99 К 91 - убыток на сумму налога

    Почему налог на имущество начисляется через 91 счет, а не на прямую через 99?

    2. Мне надо в 1-м квартале списать эти ОС м амортизацию на затраты, т.е. на 44 счет.
    Д 44 К 01 - 10058,34 - ОС остат. стоим.
    Д 44 К 02 - 141,66, амортизация
    Это правильно?
    Если да, то у меня так и будет висеть эта сумма, до появления выручки? Я так понимаю или надо сделать по другому?

    Но как не крути, налог на имущество все равно будет начисляться. Скажите, а если он будет начисляться, а уплачиваться - нет (денег то нет), то будут ли последствия со штрафами какие-небудь?

    Посоветуйте.

    3. Если я все это спишу, то как это будет выглядеть в Декларации по налогу на прибыль.

    Огромное Вам спасибо за помощь и поддержку.
    Если хочеться работать - ляг, по спи и все пройдет
    С уважением, Наталия

  22. Клерк
    Регистрация
    20.02.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    157
    Баланс был в тысячах только в наших инспекциях принимают баланс в тысячах, но после запятой с тремя знаками
    "Данные представляемой бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей без десятичных знаков" (из п. 8 Указаний о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности, утв. приказом МФ 13.1.00 № 4н)

    (Спасибо Финдер)

  23. Клерк Аватар для Natachka
    Регистрация
    25.02.2003
    Адрес
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    112
    vert
    Это понятно.
    Но в некоторых налоговых не все как у людей, по моей основной организации, принимают, три знака после запятой.

    Да и фиг с ними.

    Посоветуйте, как мне поступить с вышеизложенным.

    Спасибо.
    Если хочеться работать - ляг, по спи и все пройдет
    С уважением, Наталия

  24. Клерк
    Регистрация
    15.08.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    140
    [QUOTE]Исходное сообщение Natachka
    [B]vert [b]
    "2. Мне надо в 1-м квартале списать эти ОС м амортизацию на затраты, т.е. на 44 счет.
    Д 44 К 01 - 10058,34 - ОС остат. стоим.
    Д 44 К 02 - 141,66, амортизация
    Это правильно?" - Правильно.

    "Если да, то у меня так и будет висеть эта сумма, до появления выручки? Я так понимаю или надо сделать по другому?"

    Сумма висеть не будет, т.к. следующая проводка
    Д91"Прочие расходы" К44 - 10200
    и Д99 К91 10200 - убыток
    "Но как не крути, налог на имущество все равно будет начисляться. "

    Налог на имущество начислять не с чего. На 01 счете ден.выражения нет, только количественное - на карточках.

    "3. Если я все это спишу, то как это будет выглядеть в Декларации по налогу на прибыль."

    В декларации по налогу на прибыль эта сумма (10200) отражается в Приложении №2 к листу 02 по стр.170 - прочие расходы.
    Ira

  25. Клерк Аватар для Natachka
    Регистрация
    25.02.2003
    Адрес
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    112
    Ira
    Минуточку, а почему на 91, разве так можно? Ведь на сколько я понимаю, если эти затраты будут копитться на 44, то когда появится выручка, то эти затраты списать пропорционально товару или выручке.
    А тут получается, что я ваще их спишу и все. Так можно что ли?

    И еще, а как я спишу сумму 10058,34 с К01, Если по Д01 10200, у меня тотгда разница останется по Д01, 141,66.
    Че то я совсем уже туплю??? Башка уже не варит.
    Если хочеться работать - ляг, по спи и все пройдет
    С уважением, Наталия

  26. Интересующийся клерк Аватар для Shure
    Регистрация
    27.02.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    763
    Думаю, что пока нет деятельности не надо вводить ОС в эксплуатацию... пусть висит на 08 счете...
    и платиться налог на имущество (налог на имущество начисляется с 91 счета, исходя из среднегодовой стоимости имущества)
    Поскольку они все стоимостью до 10000руб.. когда начнете деятельность введете ОС в эксплатацию
    Д01 К08
    и спишите на затраты
    Д44 К01,-10200
    или можно начислить 100% аморт...(кому как нравиться)
    Д44 К02-10200
    Все течёт, всё изменяется.
    ВаШаШуШа

  27. Клерк
    Регистрация
    15.08.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    140
    Исходное сообщение Natachka
    Ira
    Минуточку, а почему на 91, разве так можно? Ведь на сколько я понимаю, если эти затраты будут копитться на 44, то когда появится выручка, то эти затраты списать пропорционально товару или выручке.
    А тут получается, что я ваще их спишу и все. Так можно что ли?

    И еще, а как я спишу сумму 10058,34 с К01, Если по Д01 10200, у меня тотгда разница останется по Д01, 141,66.
    Че то я совсем уже туплю??? Башка уже не варит.
    Это я немного затупила после всех отчетов.
    Если у вас по 4 кв. висит 44 сч. - то это ошибка, т.к. на 44 могут остаться только транспортные расходы, все остальные списываются на с/с (90 сч), но в данном случае я бы отнесла на 91. В 1 кв. надо бы сделать исправительную проводку по 44 сч. и по 02 - восстановить начисленную в 4 кв. амортизацию на 01. А с 01 списывать уже полную стоимость ОС.
    И проводка по 1 кв. будет Д44 К01 10200.

    "пропорционально товару или выручке" списваются расходы на транспортировку и упаковку - посмотри план счетов, а то цитировать много получается.
    Ira

  28. Интересующийся клерк Аватар для Shure
    Регистрация
    27.02.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    763
    По поводу затрат списываемых пропорционально выручке:

    Распределению подлежат только ПРЯМЫЕ затраты....
    В торговле, например, это транспортные расходы (почитайте НК!!!)... 44 счет закрывается в конце отчетного периода (естественно за исключением остатка распределенных Прямых затрат )
    Все течёт, всё изменяется.
    ВаШаШуШа

  29. Клерк Аватар для Natachka
    Регистрация
    25.02.2003
    Адрес
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    112
    Ira
    А что тогда с налогм на имущество за 4 кв.? Его надо как-то сторнировать или убирать, с ним что делать? Или пускай висит на задолженности перед бюджетом?
    Если хочеться работать - ляг, по спи и все пройдет
    С уважением, Наталия

  30. Клерк
    Регистрация
    15.08.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    140
    Исходное сообщение Natachka
    Ira
    А что тогда с налогм на имущество за 4 кв.? Его надо как-то сторнировать или убирать, с ним что делать? Или пускай висит на задолженности перед бюджетом?
    Два варианта.
    1. Исправительные проводки делать только по 44 и 02 сч, тогда на 01 на конец 4 кв. 10200 остается и налог на имущество будет.
    2. Исправительные проводки делать:
    44/02 , 44/01, 99/68 В этом случае налога на имущество не будет, надо подавать исправительный расчет по налогу на имущество, исправленную декларацию по налогу на прибыль,
    ну и баланс получается, если он в вашей налоговой с тремя знаками идет.
    Есть еще третий вариант - тоже с исправлениями за 4 квартал - от Shure-чка.
    Ira

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)