×
Показано с 1 по 20 из 20
  1. #1
    Aniri Aniri вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.10.2006
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    22

    Help!!! Закрытие счета 26

    Добрый день Клерки, помогите пожалуйста! Выручки нет, 1С не закрывает 26 счет. что делать? закрывать вручную? или может какие-нибудь настройки менять в 1С? или как?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Бобан Бобан вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2004
    Сообщений
    640
    Цитата Сообщение от Aniri
    Добрый день Клерки, помогите пожалуйста! Выручки нет, 1С не закрывает 26 счет. что делать? закрывать вручную? или может какие-нибудь настройки менять в 1С? или как?
    так и не надо списывать, у вас же нет реализации

  3. #3
    Acct Acct вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2006
    Сообщений
    44
    Цитата Сообщение от Бобан
    так и не надо списывать, у вас же нет реализации
    Дело в том, что если это 7.7; то она на следующий период просто забудет о счете 26 прошлого периода. Я списываю через 00.
    00-26 при закрытии отчетного периода.
    26-00 в новом периоде.

    00 - всегда показывает, закрыт счет 26 или нет.

  4. #4
    Бобан Бобан вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2004
    Сообщений
    640
    Цитата Сообщение от Acct
    Дело в том, что если это 7.7; то она на следующий период просто забудет о счете 26 прошлого периода. Я списываю через 00.
    00-26 при закрытии отчетного периода.
    26-00 в новом периоде.

    00 - всегда показывает, закрыт счет 26 или нет.
    тоже 7.7.
    у меня в регламентных закрытиях есть пункт
    "закрытие счета 26 нераспределенного с прошлых периодов"
    через него всё уходит

  5. #5
    xboct xboct вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2003
    Сообщений
    1,001
    так спишите руками, или у вас 100 статей затрат?
    P.S.
    Если бутылка не открывается, ей отламывают горлышко.

  6. #6
    Acct Acct вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2006
    Сообщений
    44
    Цитата Сообщение от Бобан
    тоже 7.7.
    у меня в регламентных закрытиях есть пункт
    "закрытие счета 26 нераспределенного с прошлых периодов"
    через него всё уходит
    Возможно разные релизы. Спорить не могу. Но скорее всего - настройка индивидуальная через конфигуратор. Горячая линия подтверждает невозможность закрытия 26 без выручки.

  7. #7
    Бобан Бобан вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2004
    Сообщений
    640
    Цитата Сообщение от Acct
    Возможно разные релизы. Спорить не могу. Но скорее всего - настройка индивидуальная через конфигуратор. Горячая линия подтверждает невозможность закрытия 26 без выручки.
    не индивидуальная, просто у меня прога другая, подрядчик строительства.
    если уж очень хочеться списать 26 (хотя не пойму зачем, если только в учетной политике не прописанно списание 26 сразу на 90"управленческие") то сделайте реализацию на 1 копейку, они на баланс не повлияет явно

  8. #8
    Acct Acct вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2006
    Сообщений
    44
    Цитата Сообщение от Бобан
    не индивидуальная, просто у меня прога другая, подрядчик строительства.
    если уж очень хочеться списать 26 (хотя не пойму зачем, если только в учетной политике не прописанно списание 26 сразу на 90"управленческие") то сделайте реализацию на 1 копейку, они на баланс не повлияет явно
    Зачем искусственные действия, да еще на копейку. Пусть висит до следующего периода. Потом перенос. Работает нормально и искусственность в действиях отсутствует.

  9. #9
    Бобан Бобан вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.12.2004
    Сообщений
    640
    Цитата Сообщение от Acct
    Зачем искусственные действия, да еще на копейку. Пусть висит до следующего периода. Потом перенос. Работает нормально и искусственность в действиях отсутствует.
    так никто и не советует химичить, просто спросили как сделать, ответ получили, вот и решайте
    дорогу выбирает каждый по себе

  10. #10
    Aniri Aniri вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.10.2006
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    22
    Цитата Сообщение от Бобан
    так и не надо списывать, у вас же нет реализации
    это может привести к некорректному заполнению баланса, во-первых, а во-вторых, 26 счет закрывается и сальдо не имеет

  11. #11
    nadezhda.l nadezhda.l вне форума
    Клерк Аватар для nadezhda.l
    Регистрация
    05.10.2006
    Адрес
    г. Санкт-Петербург
    Сообщений
    40
    Я не знаю правильно я сделала или нет, но столкнувшись с аналогичной проблемой, я в учетной политике сделала базу распределения косвенных расходов не выручку, а сумму прямых затрат, т. е. закрыла 26 счет на 20, а 20 уже вручную на 90.2
    - Так вы что, и конфеты за меня есть будете?
    - АГА!!!

  12. #12
    Acct Acct вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2006
    Сообщений
    44
    Цитата Сообщение от nadezhda.l
    Я не знаю правильно я сделала или нет, но столкнувшись с аналогичной проблемой, я в учетной политике сделала базу распределения косвенных расходов не выручку, а сумму прямых затрат, т. е. закрыла 26 счет на 20, а 20 уже вручную на 90.2
    Удивительно, что вам это удалось. Моей конфигурации вообще "плевать" на выбор базы и линии техподдержки 1С тоже.
    Если получилось, то радуйтесь. Все, конечно, в идеале.

  13. #13
    Мозговая прореха Мозговая прореха вне форума
    атипичный бух Аватар для Мозговая прореха
    Регистрация
    25.04.2006
    Адрес
    офис
    Сообщений
    1,433
    почитал ветку...
    а счетом 97 не хотите воспользоваться?

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Мозговая прореха
    почитал ветку...
    а счетом 97 не хотите воспользоваться?
    Так это все равно ручками. А все хотят в автомате.

  15. #15
    Aniri Aniri вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.10.2006
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    22
    А если сразу, без 97?

  16. #16
    Мозговая прореха Мозговая прореха вне форума
    атипичный бух Аватар для Мозговая прореха
    Регистрация
    25.04.2006
    Адрес
    офис
    Сообщений
    1,433
    Так это все равно ручками. А все хотят в автомате.
    Я веду речь не про технологию, а про методологию.

  17. #17
    Мозговая прореха Мозговая прореха вне форума
    атипичный бух Аватар для Мозговая прореха
    Регистрация
    25.04.2006
    Адрес
    офис
    Сообщений
    1,433
    В бухгалтерском учете расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты. Расходы подлежат признанию независимо от намерения получить выручку и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной). Такие нормы содержит ПБУ 10/99 (п. п. 17, 18). В то же время п. 19 ПБУ 10/99 требует признания расходов в отчете о прибылях и убытках с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями, то есть соблюдения принципа соответствия доходов и расходов. Поэтому расходы при отсутствии доходов следует отражать на счете 97 "Расходы будущих периодов" и в последующем после получения доходов списывать на затраты (счета 20, 25, 26, 44). При этом расходы, учтенные на счете 97, списываются либо путем обоснованного распределения между отчетными периодами, либо пропорционально какому-либо показателю. Порядок списания расходов должен быть утвержден в учетной политике предприятия для целей бухгалтерского учета.

  18. #18
    Aniri Aniri вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.10.2006
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    22
    Мерси

  19. #19
    Аноним
    Гость
    А можно закрыть 26 на 90.8.1, у меня там аренда+еще разные услуги. Реализации тоже нет.

  20. #20
    Acct Acct вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.10.2006
    Сообщений
    44
    Цитата Сообщение от Мозговая прореха
    В бухгалтерском учете расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты. Расходы подлежат признанию независимо от намерения получить выручку и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной). Такие нормы содержит ПБУ 10/99 (п. п. 17, 18). В то же время п. 19 ПБУ 10/99 требует признания расходов в отчете о прибылях и убытках с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями, то есть соблюдения принципа соответствия доходов и расходов. Поэтому расходы при отсутствии доходов следует отражать на счете 97 "Расходы будущих периодов" и в последующем после получения доходов списывать на затраты (счета 20, 25, 26, 44). При этом расходы, учтенные на счете 97, списываются либо путем обоснованного распределения между отчетными периодами, либо пропорционально какому-либо показателю. Порядок списания расходов должен быть утвержден в учетной политике предприятия для целей бухгалтерского учета.
    С методологией не спорю. Хотелось бы только понять каким образом вы будете распределять 97-й? И что такое "обоснованное распределение между периодами"?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)