Люди-человеки , совсем туплю..
НДС же предъявляем тогда, когда нам услуги оказаны.
И то, что с 44 списывание не всю сумму , а только нормированную, я так понимаю на НДС прдъявляемый не влияет? Или влияет?![]()
Запуталась.
Люди-человеки , совсем туплю..
НДС же предъявляем тогда, когда нам услуги оказаны.
И то, что с 44 списывание не всю сумму , а только нормированную, я так понимаю на НДС прдъявляемый не влияет? Или влияет?![]()
Запуталась.
да.НДС же предъявляем тогда, когда нам услуги оказаны.
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
Продолжаю тупить....Сообщение от Инна_О
Я должна остаток оставлять на 44 только по НУ?
Или пусть по БУ тоже висит незакрытый 44????
Пардон за тупость.
Раньше было можно оставлять.... а сейчас прочитала, что вроде по БУ надо все списывать.... А можно оставить, чтобы легче было считать? Или все таки нет?
44 закрывается полностью вообще-то..давайте по-конкртнее...
...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
.
У меня транспорт на 44.1.3 "Изд. обращения подлежащие распределению" и он висит не закрытым по транспорту.
На 44 счете может оставаться сальдо по распределяемым транспортным расходам. Если вам удобнее делать распределение как в БУ, так и в НУ, то делайте.
Касательно НДС-по транспортным расходам он списывается в полной сумме, т.к. транспортные расходы являются не нормируемыми, а распределяемыми.
Для Чижа:
Спасибки...... конечно удобнее как в БУ, та ки в НУ.
Мы малое и с НУ у предыдущего буха было слабовато...
Поэтому я на него особо не надеюсь.... так сказать единообразно закончим год.. а со следующего будем стараться и думать как лучше.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)