×
Показано с 1 по 25 из 25
  1. #1
    AidanPryde AidanPryde вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.11.2003
    Сообщений
    619

    Вопрос налог на прибыль по обособл. подразделениям (что делать с отрицат. налогом?)

    Добрый день!
    Скажите пожалуйста, что вы делаете, если в каком-то периоде коэффициенты распределения сильно изменились и вышло так, что налог по обособл. подразделению за отчетный период (за вычетом накопленной суммы) - отрицательная величина?

    Что делать в дальнейшем при расчете налогов за след. отчетный период? Прибавлять эту сумму?

    Я немного в ступоре, впервые с этим столкнулся)
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    AidanPryde AidanPryde вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.11.2003
    Сообщений
    619
    посмотрите, пожалуйста, пример!!!
    очень нужен ваш ответ..

    получается отрицательный налог за год.. что с ним дальше делать?
    Вложения Вложения

  3. #3
    xboct xboct вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2003
    Сообщений
    1,001
    К возмещению вышло? Ничего себе
    Ну можно подождать пока сравняется следующим налоговым периодом.
    Или боитесь, что в одном бюджете переплата а другом недоимка и последствия?

  4. #4
    AidanPryde AidanPryde вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.11.2003
    Сообщений
    619
    Цитата Сообщение от xboct
    К возмещению вышло? Ничего себе
    Ну можно подождать пока сравняется следующим налоговым периодом.
    Можно или нужно? Есть ли какие-то формальные правила как поступать? Мне желательно со ссылкой на нормативный документ.


    Или боитесь, что в одном бюджете переплата а другом недоимка и последствия?
    Спасибо, что сказали. Я даже не знал, что этого нужно бояться..
    И что порекомендуете делать?

  5. #5
    AZ 2 AZ 2 вне форума
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Я конечно с обособленными подразделениями не имел дела уже года полтора, но вроде существенных изменений по расчету налоговой базы не произошло.
    По-моему будет так:
    9 мес:
    ф. 1 - 160
    ф. 2 - 80
    ф. 3 - 160
    по году
    ф. 1 - 150
    ф. 2 - 175
    ф. 3 - 175.
    В итоге будет просто переплата налога по первому филиалу.
    Последний раз редактировалось AZ 2; 24.10.2006 в 16:42.

  6. #6
    xboct xboct вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2003
    Сообщений
    1,001
    Согласен с AZ 2
    Боюсь придется вам уточненки направить.
    Последний раз редактировалось xboct; 24.10.2006 в 16:41.

  7. #7
    xboct xboct вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2003
    Сообщений
    1,001
    Ну можете письмо с просбой зачесть направить
    или пусть так зачтется
    Пересчитайте и проверьте, заплатили ли налог как положено. Если все нормально недоимки нет, то спокойно отправьте уточненки и все.

  8. #8
    AZ 2 AZ 2 вне форума
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Боюсь придется вам уточненки направить.
    Какие уточненки?

  9. #9
    xboct xboct вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2003
    Сообщений
    1,001
    а хотя действительно пес с ними.
    че то я как то погорячился

  10. #10
    AidanPryde AidanPryde вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.11.2003
    Сообщений
    619
    В примере база распределяется, там везде слева база, база, база, вместо налог, налог, налог...

    AZ 2, база в колонке справа показана нарастающим итогом, поэтому я эту базу нарастающую делю пропорционально коэф. распределения и вычитаю то, что было в прошлых периодах..

    В примере налог = -10 получился так:

    500 (налоговая база предприятия нараст. итогом)
    *30% (коэф. распр.)
    -120 (база 3 квартала)
    -10 (база 2 квартала)
    -30 (база 1 квартала)

    Налоговая база за 4 квартал равная 100 делится как: -10, 95 и 15.

    Вопрос - что нужно указывать в декларации? Извините меня, я пока полный профан в этом..

    А уплачено по концу года как положено?
    А как нужно правильно? У меня сомнения..
    Последний раз редактировалось AidanPryde; 24.10.2006 в 16:58.

  11. #11
    AZ 2 AZ 2 вне форума
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    База распределяется по итогам отчетного (налогового) периода, а не нарастающим итогом, т.е. просто 500 * на коэффициент это и будет база отчетного (налогового) периода и не надо ничего вычитать.

  12. #12
    AidanPryde AidanPryde вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.11.2003
    Сообщений
    619
    Цитата Сообщение от AZ 2
    База распределяется по итогам отчетного (налогового) периода, а не нарастающим итогом
    АZ 2, а вы не могли бы подсказать, где это прописано черным по белому?

    Если ничего не вычитать, отрицательной суммы не получится никогда!
    И тогда вопрос снят..

  13. #13
    xboct xboct вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2003
    Сообщений
    1,001
    п. 7 ст. 274 НК РФ
    7. При определении налоговой базы прибыль, подлежащая налогообложению, определяется нарастающим итогом с начала налогового периода.

  14. #14
    AidanPryde AidanPryde вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.11.2003
    Сообщений
    619
    Цитата Сообщение от xboct
    п. 7 ст. 274 НК РФ
    7. При определении налоговой базы прибыль, подлежащая налогообложению, определяется нарастающим итогом с начала налогового периода.
    так я и делю нарастающую прибыль (подлежащую распределению) по филиалам.. и, естественно, вычитаю из нее налоговую базу прошлых периодов налогового периода.. что не так?

  15. #15
    konsyl konsyl вне форума
    Клерк Аватар для konsyl
    Регистрация
    25.10.2005
    Сообщений
    1,208
    Автору. Независимо от того, как изменились коэффициенты распределения, налог не может измениться по отдельному СП. Т.о, если по всей организации у вас к доплате, то и по каждому сп у вас к доплате. Просто может получиться так, что из-за корректировки коэффициентов у вас в прошлом периоде было уплачено больше, т.е. образовалась переплата. Но это никак не меняет того факта, что декларация "К доплате".
    Всех денег не украсть - придеться что-то положить в Стабилизационный фонд

  16. #16
    AZ 2 AZ 2 вне форума
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Когда нарастающим итогом, то ничего не вычитается.
    За 9 мес. налог составил 96, в т.ч.:
    Д 99 К 68.4.1/ф.1 - 38,4
    Д 99 К 68.4.1/ф.2 - 19,2
    Д 99 К 68.4.1/ф.3 - 38,4.
    За год 120, в т.ч. за 4 кв. - 24:
    Д 99 К 68.4.1/ф.1 - (2,4)
    Д 99 К 68.4.1/ф.2 - 22,8
    Д 99 К 68.4.1/ф.3 - 3,6.
    В итоге по К 68.4.1 за год начисления 120

  17. #17
    AidanPryde AidanPryde вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.11.2003
    Сообщений
    619
    Цитата Сообщение от AZ 2
    За год 120, в т.ч. за 4 кв. - 24:
    Д 99 К 68.4.1/ф.1 - (2,4)
    Д 99 К 68.4.1/ф.2 - 22,8
    Д 99 К 68.4.1/ф.3 - 3,6.
    В итоге по К 68.4.1 за год начисления 120
    АZ 2, а почему вы из года вычитаете 9 мес., а из 9 мес. полугодие не вычитаете?

    Ну вот и у вас получился отрицательный налог.
    Он как-нибудь отражается в декларации?

  18. #18
    AidanPryde AidanPryde вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.11.2003
    Сообщений
    619
    Цитата Сообщение от konsyl
    Автору. Независимо от того, как изменились коэффициенты распределения, налог не может измениться по отдельному СП. Т.о, если по всей организации у вас к доплате, то и по каждому сп у вас к доплате. Просто может получиться так, что из-за корректировки коэффициентов у вас в прошлом периоде было уплачено больше, т.е. образовалась переплата. Но это никак не меняет того факта, что декларация "К доплате".
    konsyl, впервые слышу о таком. А можно ссылку на нормативный акт?

    Сапсибо.

  19. #19
    AZ 2 AZ 2 вне форума
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    а из 9 мес. полугодие не вычитаете?
    Я взял сальдо по налогу на 01 октября и доначисляю только налог за 4 квартал.
    Он как-нибудь отражается в декларации?
    Налог не отрицательный, это сумма налога к уменьшению. В декларации стр. 110 приложения № 5 к Листу 02

  20. #20
    AidanPryde AidanPryde вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.11.2003
    Сообщений
    619
    Цитата Сообщение от AZ 2
    Налог не отрицательный, это сумма налога к уменьшению. В декларации стр. 110 приложения № 5 к Листу 02
    Спасибо, я разобрался!
    Еще один вопросик, можно? А если мы получили убыток по организации, нужно ли его разносить по филиалам?

    Еще раз спасибо.

  21. #21
    AidanPryde AidanPryde вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.11.2003
    Сообщений
    619
    Цитата Сообщение от AZ 2
    Налог не отрицательный, это сумма налога к уменьшению. В декларации стр. 110 приложения № 5 к Листу 02
    А в данном случае налог к уменьшению равен авансам, которые должны быть уплачены?

  22. #22
    AZ 2 AZ 2 вне форума
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    По филиалам распределяется налоговая база, а она равна 0, так что распределять?

    Налог к уменьшению будет равен авансам начисленным по предыдущей декларации.

  23. #23
    AidanPryde AidanPryde вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.11.2003
    Сообщений
    619
    Цитата Сообщение от AZ 2
    По филиалам распределяется налоговая база, а она равна 0, так что распределять?

    Налог к уменьшению будет равен авансам начисленным по предыдущей декларации.
    Вот, блин, да, вы правы. Я на своей волне, извините

    Еще раз к вопросу об убытках.. То есть убытки по филиалам не распределяем.. И в дальнейшем они полученную базу филиала не уменьшают, так да?

  24. #24
    AZ 2 AZ 2 вне форума
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Налоговая база формируется в целом по организации, она может быть уменьшена на сумму ранее полученных убытков. И затем (уже уменьшенная) распределяется по филиалам.
    Если еще будут вопросы, то до завтра.

  25. #25
    AidanPryde AidanPryde вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.11.2003
    Сообщений
    619
    Цитата Сообщение от AZ 2
    Налоговая база формируется в целом по организации, она может быть уменьшена на сумму ранее полученных убытков. И затем (уже уменьшенная) распределяется по филиалам.
    Если еще будут вопросы, то до завтра.
    Большое спасибо. Вы мне очень помогли!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)