×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2005
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    635

    Производство с нуля

    По моему я совсем приплыла. Всю жизнь занимались торговлей, а тут
    решили произвести продукцию.

    Сняли в аренду помещение с оборудованием.
    Наняли людей по Договору на производство.
    Закупили комплектующие.

    Я ввела в 1С (у меня предприятие 7.7 конфигурация 4.5)
    1)поступление материалов Д10 К60
    2) перемещение материалов в производство Д20 К10. Причем когда оформляла эти документы в требовании накладной есть пункт виды номенклатуры. Я ввела продукция А и в требование накладную материалы которые ушли на эту продукцию. Также продукция Б и материалы которые ушли на эту продукцию.
    И все чего делать дальше непонятно.


    И в документе услуги сторонних организаций (аренда) Д20 К60 вылезает строка вид номенклатуры: что туда забивать? если обе продукции в одном помещении производились?

    И в документе: начисление з/п Д20 К70 тоже вылезает вид номенклатуры

    И как это вообще все оформить?
    Помогите ради бога, а то я уже ничего не соображаю.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2005
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    635
    Я понимаю что прошу практически с нуля объяснить процесс, но вроде пока всего два только вида продукции и расходы все включены только в аренду и зп.
    Последний раз редактировалось ylla; 24.10.2006 в 17:42.

  3. #3
    Клерк Аватар для ГЛАФИРА АНДРЕЕВНА
    Регистрация
    27.01.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    144
    И все чего делать дальше непонятно
    приходовать выход готовой продукции
    43 20
    Когда ищешь истину, постоянно спотыкаешься о правду

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    И все чего делать дальше непонятно.
    Есть документ "Передача готовой продукции на склад" Дает проводки 43 - 40 (можно списывать по плановой себестоимости)
    А потом при закрытии месяца закроется 40 счет с корректировкой по фактической себестоимости

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2005
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    635
    приходовать выход готовой продукции
    43 20
    а каким документом это в 1с формируется?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2005
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    635
    Есть документ "Передача готовой продукции на склад" Дает проводки 43 - 40
    (можно списывать по плановой себестоимости)
    а могу ли я не использовать плановую себестоимость? а сразу только по фактической списать?

  7. #7
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    а могу ли я не использовать плановую себестоимость? а сразу только по фактической списать?
    Можно, только это неудобно, если позиций много, а стоимость все время разная получается.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    22.08.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    209
    Может быть это чуть-чуть поможет.
    http://www.buh.ru/document.jsp?ID=692

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2005
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    635
    Может быть это чуть-чуть поможет.
    http://www.buh.ru/document.jsp?ID=692
    спасибо здорово помогло, только все равно остался вопрос например у меня работник Иванов принимал участие не только в производстве продукции А, но и продукции В как вводить его начисления по з/п? по какому виду номенклатуры?

    то же с услугами аренды, ввожу услуги сторонних организаций но какой вид номенклатуры если на этой площади два вида продукции производились?
    посоветуйте как тут поступать

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2005
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    635
    может разбивать по частям как-нибудь?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    14.01.2004
    Адрес
    ХМАО
    Сообщений
    151
    Я все затраты на производство отношу на 25 счет - Участок "производства готовой продукции". При закрытии месяца в 1С пропорционально выручке от реализации готовой продукции автоматически формируется фактическая себестоимость.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2005
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    635
    а все таки если на 20 и по видам номенклатуры вообще удобно, но непонятно как делить

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2005
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    635
    А можно ли не относить з/п управленченского персонала на себ-ть продукции. Основная деятельность торговля.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    22.08.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    209
    Может быть это тоже чем-нибудь поможет.

    http://www.buh.ru/document.jsp?ID=802

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    12.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,309
    Январь, В случае учета ГП по плановой себестоимости должна списываться фактическая стоимость в части отгруженной продукции. А в 1с почему-то списывает в части выпущенной

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)