как учитывать пеню и налог который был неверно уплачен?
налог сначала заплатили весь в федеральный, а потом часть территориального заплатили в территориальный...
и как поступать теперь с тем излишком уплаченного в федеральный???
как учитывать пеню и налог который был неверно уплачен?
налог сначала заплатили весь в федеральный, а потом часть территориального заплатили в территориальный...
и как поступать теперь с тем излишком уплаченного в федеральный???
Пусть налоговая поработает.Зашлите туда бумагу.Им проще разобраться с бюджетами.Вы то уплатили .
Владимир
да а как теперь это в бухгалтерии отражать...
тем более часть налога уплатили дважды (получается)... наверное как-то зачесть в следующем периоде нужно??? но как???
Между бюджетами они деньги не зачтут. Да и внутри бюджета не по любым кодам.
По переплате - письмо на возврат, или ничего - тогда автоматом пойдет в счет следующих платежей по этому конкретному налогу в части ФБ (на всякий случай - можно тоже письмо написать - т.к. в каждом болоте...)
В территориальный, соответственно, - доплату и пени.
А в бухучете оно само отразится![]()
Ну повисит немного дебетовое сальдо по 68 счету...
ну а на расходы там списывать как нибудь... или из прибыли вычитать... что с ними делать?
Если вы переплатили налог - это ваша проблема.
Соответственно. на расходы не списывается.
1. Если больше этот налог начислять не будете - письмо на возврат
2. Если будете - то в следующем квартале начислите, декларацию сдадите, а платить будете меньше либо не будете вовсе.
Пени по платежам в бюджет - из прибыли не вычитаются.
начисляются так же, как и налог на прибыль (Д99-К68)
Не совсем понятно - нужны проводки?
Похоже, что необходимо общее представление - тогда это как переплата вашему постоянному поставщику![]()
гы %)) поставщик %))))
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)