НДС
вот что интересует, в программе по новым правилам ведения записей в книги (покуп./прод) надо делать запись на доп. листе на конкретную дату,
1. что делать с прошлой записью? (неверной)
2. на какую дату эту запись делать? это связанно как то с подачей уточненной декларации? (т.е. если обнаружил ошибку сейчас, сделал запись текущей датой, то возникает обязанность в какойто определенный срок подать уточненку)?


Ответить с цитированием