Работаю в 1С 8.0. Пытаюсь произвести закрытие месяца. Не выходит. Расходы у нас были, а выручки пока нет. Соответсвенно я все расходы собираю на 26 счете (у нас услуги).
1. Правильно ли понимаю, что сч 26 я должна перекинуть на сч.20 и там оставить до появления дохода? (сч 97 не буду использовать). Если так, то как мне в программе закрыть этот счет (документом закрытие месяца не получается).
2. Попутно возникает вопрос - в какой строке баланса эти затраты отразятся (составляю баланс в первый раз). Сейчас конечно баланс не идет на сумму затрат по сч 26 и сч 91.2.
3. Должна ли я делать документ "закрытие месяца" каждым месяцем или кварталом? Извините за глупый вопрос.
Спасибо

Ответить с цитированием