×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. Дмитрий Ульянов
    Гость

    Куда закрыть разница. Налог на прибыль

    Мы некоммерческий фонд. Коммерческую деятельность не ведем. Получаем целевые взносы на уставную деятельность только в ИНОСТРАННОЙ валюте.
    Я делаю такие вот проводки:
    Д 52 - К 86
    Д 57 - К 52 - выдано поручение на продажу валюты,
    Д 51 - К 91 - зачислены на расчетный счет средства от продажи валюты,
    Д 91 - К 57 - списан валютный эквивалент, зарезервированный для продажи,
    Д 91 (57) - К 57 (91) - выявлена курсовая разница между курсом продажи валюты и курсом Банка России на эту дату,
    Д 91 - К 57 - удержана комиссия банка за продажу.

    Так вот что по Дт, что по Кт 91 счета висят огромные суммы - соответственно от данных проводок (Д 51 - К 91 - зачислены на расчетный счет средства от продажи валюты,Д 91 - К 57 - списан валютный эквивалент, зарезервированный для продажи).
    Также на 91.1 и 91.2 имеюся КУРСОВЫЕ разницы, Услуги банка.

    В конце месяца, я ВРУЧНУЮ (программа 1С) закрываю услуги банка на счет 86, а КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ и РАЗНИЦЫ, возникающие при продаже валюты (так на на 91.2 мы списываем себестоимость валюты по курсу ЦБ, а 91.1. рублевый эквивалент, который нам банк зачислил по своему курсу на наш р/с) я списываю на 91.9 а потом на 99. Так как понял, что курсовые разницы учавтсвуют в формировании налога на прибыль.
    А что делать дальше с сальдо на 99? Куда его? И правильно ли я делаю вообще, закрывая на 99 данные расходы?

    Огромное спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Дмитрий Ульянов, только недавно был такой же вопрос. Воспользуйтесь, пожалуйста, поиском.

  3. Дмитрий Ульянов
    Гость
    Надя К. Я его и задавал, но там не рассмотривался вопрос по поводу 91 и 99 счетов. Если не сложно подскажите.

  4. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    А, точно...
    С 99 счета в конце года, при реформации баланса убыток/прибыль отправляется на 84 счет.

  5. Дмитрий Ульянов
    Гость
    А дальше как? Почему не на 86, я видел и такое мнение присутствует

  6. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Потому что на 86 счет через 84. А если у Вас убыток по году? С какой радости он должен гасится за счет целевых средств? У Вас в смете это предусмотрено? Сильно сомневаюсь. Вот будет у Вас убыток висеть на 84 счете, на следующий год прибыль вдруг появится, убыток и погасится. А остаток прибыли уйдет на 86 счет.

  7. Клерк
    Регистрация
    04.05.2006
    Сообщений
    112
    Потому что на 86 счет через 84. А если у Вас убыток по году? С какой радости он должен гасится за счет целевых средств? У Вас в смете это предусмотрено? Сильно сомневаюсь. Вот будет у Вас убыток висеть на 84 счете, на следующий год прибыль вдруг появится, убыток и погасится. А остаток прибыли уйдет на 86 счет.
    Рискну предположить, что смета у Дмитрия - в валюте. Если так, то ему эти курсовые разницы с точки зрения соответствия смете, простите, "по барабану".
    Поэтому, лично я не вижу никакого криминала в том, чтобы списать КР нпосредственно на 86 без изменения суммы в валюте на этом счете, за которую и отчитывается фонд.
    А игры с 84 - это манипуляция со счетами в угоду нашему "рублевому" учету.
    Из любой безвыходной ситуации есть, как минимум, два выхода.

  8. Клерк Аватар для Бомж
    Регистрация
    02.06.2004
    Адрес
    мир
    Сообщений
    190
    Не вижу связи между сметой, 86 счетом, валютой, курсовыми разницами, а тем более барабаном
    Only this moment

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)